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老師,你好,提交出口退稅數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)這個問題、但是不知道這個申請的退運在哪里填寫。這個退運是上個月申請的,這個月抵消的

老師,你好,提交出口退稅數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)這個問題、但是不知道這個申請的退運在哪里填寫。這個退運是上個月申請的,這個月抵消的
2020-08-14 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-14 11:33

載有《關(guān)于申請出具(出口貨物退運已辦結(jié)稅務(wù)證明)的報告》有關(guān)信息的電子數(shù)據(jù)。 出口貨物退回后,企業(yè)應(yīng)憑有關(guān)退運單證在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入一筆負(fù)數(shù)出口報 關(guān)單進行沖減原申報出口數(shù)據(jù)。

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2020-08-14
你好,你可以修改上月申報表,將外銷免稅收入在和這個月一起申報,這樣才能退一起退上個月的稅
2024-06-12
您好!不是這個意思,你這個月還是照常申報,到時稅務(wù)一起退2個月的稅給你就可以了
2024-06-12
這個免抵稅額是在增值稅主表第15欄填寫
2021-10-20
同學(xué)你好 對的 這個要填寫
2023-06-12
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