你好,對(duì)方有義務(wù)開(kāi)票,一般增值稅是13%,附加稅12%,印花稅萬(wàn)分之三,企業(yè)所得稅1.5%,合計(jì)=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09
我貨款不含稅的50000元,供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票需要加七個(gè)點(diǎn),這個(gè)怎么算
供應(yīng)商報(bào)價(jià)不含稅價(jià)是5000元的一個(gè)商品,如果開(kāi)票加4個(gè)點(diǎn),想問(wèn)一下加4個(gè)點(diǎn)我們給供應(yīng)商多少的稅金呢,計(jì)算過(guò)程怎么樣的?
我們?cè)诠?yīng)商拿貨1000元是含稅的,供應(yīng)商在我們這拿貨600元是不含稅的,這樣貨款抵扣,供應(yīng)商在我們這拿的600要不要加上稅費(fèi)才可以,不加稅費(fèi)抵扣是不是我們虧稅費(fèi)了,有點(diǎn)想不通
跟供應(yīng)商剛開(kāi)始談的價(jià)格是100元不含稅價(jià),要求對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方說(shuō)加一個(gè)點(diǎn)錢(qián),這個(gè)加稅金的錢(qián)砸計(jì)算呀?
有不含稅貨款5680元,要開(kāi)票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開(kāi)13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開(kāi)票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)0.9是怎么算出來(lái)的?
咨詢(xún)下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開(kāi)的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷(xiāo)售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢