你好 一般是你們實(shí)際發(fā)生了人工或者材料費(fèi) 在申報(bào)的時(shí)候 為了沖利潤(rùn) 會(huì)按實(shí)際發(fā)生的情況暫估成本的
看成本表什么情況下需要暫估人工和材料
什么情況下暫估原材料啊?比方,來了5種材料,其中一個(gè)材料正好用了,轉(zhuǎn)成本了,是把其中一個(gè)材料暫估嗎?
老師,請(qǐng)問什么情況下原材料需要做暫估入庫的?
老師 什么情況下要暫估成本呀?
什么情況需要對(duì)原材料暫估入賬?
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請(qǐng)問自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)
你好 按計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來的