你好,當公司已經(jīng)收到材料,材料已經(jīng)驗收入庫,但是此時并沒有收到供應(yīng)商給你們開具的發(fā)票時,你們就需要先將材料暫估入庫,因為入了庫后隨時都會被領(lǐng)用,領(lǐng)用就會計算成本,所以得先暫估入賬,等收到發(fā)票后,再對暫估進行調(diào)整,先將暫估沖平,然后再按照發(fā)票金額進行調(diào)整,沒形成產(chǎn)品銷售的,調(diào)整材料成本或者生產(chǎn)成本,已經(jīng)領(lǐng)用并形成產(chǎn)品銷售掉了的,調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本。

老師您好,如果上月原材料有暫估數(shù)額,是不是下月只要紅沖就可以了,如果上月原材料已計入生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為庫存商品,下個月是不是只要把原材料的暫估更正就可以了,生產(chǎn)成本會會在本月發(fā)生改變是嗎?
什么情況下暫估原材料?。勘确?,來了5種材料,其中一個材料正好用了,轉(zhuǎn)成本了,是把其中一個材料暫估嗎?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
你好..比如4月份進了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒來 借:原材料5 貸:應(yīng)付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領(lǐng)用了. 那5月份這張發(fā)票來了..是和5月份購進的材料開在了一起.一共9 借:原材料9 進項1.1.7 貸:應(yīng)付10.17 借:原材料-5(沖紅) 貸:應(yīng)付-暫估-5(沖紅) 麻煩看一下我做的這個正確嗎..
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
匯算清繳前是把轉(zhuǎn)成本的調(diào)增還是暫估的調(diào)增呢老師
是按照暫估轉(zhuǎn)的成本,所以成本是不準確的,按照收到發(fā)票上最終的成本對暫估轉(zhuǎn)的成本進行調(diào)整,多沖少補