你好 你可以問下你們老板 是否可以盤點所有科目的余額來建賬 以期末金額來建賬做為期初數(shù)據(jù)來做賬
老師,公司一直做的內(nèi)賬是流水賬,現(xiàn)在中途想做規(guī)范的內(nèi)賬,要如何去建賬呢!!
餐飲行業(yè)公司,賬務(wù)不全,一直做流水賬,中途建賬的話,需做些什么工作,科目余額表如何試算平衡。
老師,現(xiàn)在一家公司內(nèi)賬一直就是計的流水賬,沒有建賬,只有外賬是代理記賬報稅的,現(xiàn)在要內(nèi)賬也要建賬該怎么建立呀?
老師,如果公司賬務(wù)一直是會計機構(gòu)帶管,公司現(xiàn)在從新找內(nèi)部會計只做內(nèi)賬給老板看的賬改如何建賬呢
就是我們公司本來屬于小規(guī)模納稅人 然后請了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個現(xiàn)金流 就是沒有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時候就是搬過去那天建嗎 前面沒有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個月也要出三大報表 我就是不知道前面那些沒有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來嗎 還是搬過去那天做 前面的賬不管了 因為倉庫會盤點啥的
老師你好,給新員工7月份發(fā)了工資,但是一直沒有報個稅,這個應(yīng)該怎么辦
37000的零星工程可以做管理費用修理費嗎 大概就是哪里要漏 補一下挖一下
老師您好,公司控股其他公司,做工商變更時,需要法人在電子營業(yè)執(zhí)照小程序簽名,進入后也掃碼了,在哪里找簽名的地方呢
老師,扣員工個稅是先要申報工資,申報之后扣繳多少個稅,是可以在個稅系統(tǒng)里邊直接導(dǎo)出來的嗎?導(dǎo)出來就可以看到每位員工要交多少個人所得稅了?
老師:公司建設(shè)充電樁,根據(jù)合同入固定資產(chǎn)200萬,貸長期應(yīng)付款,固定資金計劃5年計提折舊,長期應(yīng)付款2年付完,對資產(chǎn)負債率今年和以后有什么影響?
統(tǒng)計局的產(chǎn)值是怎么計算的?
老師,小規(guī)模納稅人,做餐飲行業(yè),賣了自己使用過的車,沒有超過季度的30萬,可以免稅嗎?開了普票
請問,現(xiàn)金和銀行與賬面不符該怎么處理賬務(wù)
請問老師,領(lǐng)用的手撕發(fā)票存根聯(lián),需要交還給公司么?
我們是做旅游酒店OTa的,客戶下單,平臺推我們,我們?nèi)ゾ频晗聠?,這是開給我們的發(fā)票,那是我們給平臺開代定房費的發(fā)票嗎?
之前做的流水是沒有會計科目的
流水上只注明了支付什么費用的一個明細流水
你好 所以讓你去歸集下 到科目去 。比如各個對應(yīng)科目還有多少余額 你要去計算 盤點出來科目余額你才能建賬的
那不是要把前幾年做的流水全部重新做分錄?
你好 不是的 。 就盤點截止現(xiàn)在的金額。 比如 庫存現(xiàn)金 還有多少 比如有100 銀行存款 有多少 200 庫存商品 有500 這些挨著盤點 到時做一個試算平衡 就可以建賬的
我現(xiàn)在只能盤點到銀行存款,和現(xiàn)金存款,像應(yīng)收,應(yīng)付,固定資產(chǎn)那些都沒有準確的數(shù)據(jù)喔,我做流水賬時只做了銀行支出多少,現(xiàn)金支出多少的一些流水。
你好 嗯是的 就會這個意思 沒有讓你去補幾年的賬的分錄。 不然你會工作量很大的 。 你有什么數(shù)據(jù)就對應(yīng)盤點 你不清楚有什么的。 就參考你們的負債表的科目來一個一個盤點
是不是就是拿個負債表,把銀行期末余額填上,現(xiàn)金余額填上,應(yīng)付賬金額填上就可以了?像其它未分配利潤等等那些我不清楚的呢!要如何填呢!!
你好 嗯挨著去盤點 然后再去試算平衡 有差異的話 就先計入未分配利潤 后面工作中 有差異 就對應(yīng)沖未分配利潤