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老師,公司一直做的內(nèi)賬是流水賬,現(xiàn)在中途想做規(guī)范的內(nèi)賬,要如何去建賬呢??!

2020-08-13 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-13 16:26

你好 你可以問下你們老板 是否可以盤點所有科目的余額來建賬 以期末金額來建賬做為期初數(shù)據(jù)來做賬

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快賬用戶6448 追問 2020-08-13 16:28

之前做的流水是沒有會計科目的

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快賬用戶6448 追問 2020-08-13 16:29

流水上只注明了支付什么費用的一個明細流水

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:33

你好 所以讓你去歸集下 到科目去 。比如各個對應(yīng)科目還有多少余額 你要去計算 盤點出來科目余額你才能建賬的

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快賬用戶6448 追問 2020-08-13 16:35

那不是要把前幾年做的流水全部重新做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:38

你好 不是的 。 就盤點截止現(xiàn)在的金額。 比如 庫存現(xiàn)金 還有多少 比如有100 銀行存款 有多少 200 庫存商品 有500 這些挨著盤點 到時做一個試算平衡 就可以建賬的

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快賬用戶6448 追問 2020-08-13 16:41

我現(xiàn)在只能盤點到銀行存款,和現(xiàn)金存款,像應(yīng)收,應(yīng)付,固定資產(chǎn)那些都沒有準確的數(shù)據(jù)喔,我做流水賬時只做了銀行支出多少,現(xiàn)金支出多少的一些流水。

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:44

你好 嗯是的 就會這個意思 沒有讓你去補幾年的賬的分錄。 不然你會工作量很大的 。 你有什么數(shù)據(jù)就對應(yīng)盤點 你不清楚有什么的。 就參考你們的負債表的科目來一個一個盤點

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快賬用戶6448 追問 2020-08-13 16:53

是不是就是拿個負債表,把銀行期末余額填上,現(xiàn)金余額填上,應(yīng)付賬金額填上就可以了?像其它未分配利潤等等那些我不清楚的呢!要如何填呢!!

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:54

你好 嗯挨著去盤點 然后再去試算平衡 有差異的話 就先計入未分配利潤 后面工作中 有差異 就對應(yīng)沖未分配利潤

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你好 你可以問下你們老板 是否可以盤點所有科目的余額來建賬 以期末金額來建賬做為期初數(shù)據(jù)來做賬
2020-08-13
你好,建賬課程地址:http://www.acc5.com/course/course_147/learn/lesson_1631
2022-07-01
你老板咋說要補之前的么,沒有要求這個就按這個盤點整理一個期初數(shù),從現(xiàn)在開始建呢?
2019-09-04
你好 你其他的 科目余額能盤點嗎 ? 比如固定資產(chǎn) 庫存商品 還有往來科目的余額去清理好。 這樣才好建賬的
2021-03-09
您好,內(nèi)賬是一直都沒做過是把
2023-12-18
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