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Q

老師,您好,我是購買方,銷售方給了銷售折扣,我這邊需要怎么做賬務(wù)處理呢?

2020-08-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 15:35

你好,是銷售前給的折扣 還是銷售后給的折扣 ;

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:35

是銷售前

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:38

你好,您方按扣除折扣后的金額,就是對方給您方的開票金額入賬就可以;折扣不體現(xiàn)在賬上;

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:40

那如果是銷售后呢

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:42

你好,銷售后是沖減財務(wù)費用;

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:42

銷售前發(fā)生的折扣,如果是存貨呢,入庫存價我是怎么入?他只有未發(fā)生折扣的總價,和最后一個打5%的折扣價

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:45

你好,按對方實際給您的開票金額入,比如總價100,5%,就是100*(1-5%)

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:48

不是的,總價是可以按折扣后的金額入,那怎么細(xì)化到每種存貨去呢?

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:48

因為要入存貨系統(tǒng),一個個商品然后各折扣5%嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:51

你好,對方不是要給您方開發(fā)票清單,就是每種產(chǎn)品都要開票的,按發(fā)票清單記就可以的;

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:52

銷售后的折扣,沖減財務(wù)費用,賬務(wù)處理是怎么樣的?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:53

你好,比如應(yīng)付100,實付90 借,應(yīng)付賬款100 貸,銀行存款90 貸,財務(wù)費用10

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:56

費用類在貸方提現(xiàn)嗎

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:57

這樣就不用管之前未減折扣的存貨價了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:57

你好,實務(wù)中可以放在借方用負(fù)數(shù);

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 15:58

那還需要更改之前未減折扣的存貨價嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:59

你好,那還需要更改之前未減折扣的存貨價嗎——是沒有取得發(fā)票先入存貨了么?

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 16:00

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:12

你好,如果是這樣,是需要調(diào)整的;

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快賬用戶8723 追問 2020-08-13 16:12

怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:13

你好,按每種產(chǎn)品應(yīng)分擔(dān)的折扣 額沖減對應(yīng)的庫存商品的金額 ;

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你好,是銷售前給的折扣 還是銷售后給的折扣 ;
2020-08-13
你好,沖你的庫存商品就行 借銀行 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-03-15
你好 做先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理 然后紅字沖減成本費用
2021-09-01
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-09-12
已經(jīng)銷售了嗎 銷售了 借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-07-08
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