電子發(fā)票 只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票(和紅沖是一個(gè)意思)
金稅盤中電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)金額了怎么刪除啊作廢還是紅沖還是開(kāi)具負(fù)數(shù)啊,這些有是什么意思啊
老師您好,我們公司為51開(kāi)票上開(kāi)具電子發(fā)票,金額開(kāi)錯(cuò)了,想作廢發(fā)票,但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票,作廢的按鈕是灰色的。想問(wèn)一下,作廢和沖紅有什么區(qū)別?如果開(kāi)沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理?
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問(wèn)下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
你好老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開(kāi)具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師老師,就在6月30號(hào)中午點(diǎn)我沖紅了一張票,票面金額136萬(wàn),稅額的話大概15萬(wàn),我很確定這張票12號(hào)開(kāi)的,我在當(dāng)月30號(hào)沖紅作廢了的,可是為什么今天3號(hào)報(bào)稅,他還是算進(jìn)去了啊,不是當(dāng)月沖紅了就作廢了不算稅進(jìn)去了嗎。
電子發(fā)票下載下來(lái)有章,打印出來(lái)沒(méi)有章??蛻粢獛д碌模趺床僮?/p>
老師,我三月開(kāi)的發(fā)票290000,開(kāi)錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開(kāi)了十萬(wàn)的普票了,如果我在開(kāi)290000會(huì)不會(huì)超三十萬(wàn)交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營(yíng)范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對(duì)私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開(kāi)一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請(qǐng)教下如何管理好倉(cāng)庫(kù),目前公司倉(cāng)庫(kù)有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉(cāng)庫(kù)自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺(jué)不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,
擔(dān)保公司可以用資本金購(gòu)買公司經(jīng)營(yíng)用房產(chǎn)嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù)80萬(wàn),虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
那具體怎么操作啊
發(fā)票管理里的發(fā)票填開(kāi)還是紅字信息表填開(kāi)?
發(fā)票查詢里 電子發(fā)票 查詢 找到對(duì)應(yīng)的電子發(fā)票 打開(kāi)該發(fā)票 下邊有 負(fù)數(shù)開(kāi)具
根據(jù)系統(tǒng)提示這樣就行了嘛
那如果隔月了該怎么辦啊
隔月 直接在開(kāi)票界面找到 負(fù)數(shù)發(fā)票 點(diǎn)一下 然后填開(kāi) 會(huì)出現(xiàn) 寫對(duì)應(yīng)需要紅沖的發(fā)票 的代碼和號(hào)碼 填寫無(wú)誤后 一般就自動(dòng)生成了 和需要紅沖的發(fā)票核對(duì)下 開(kāi)具即可
負(fù)數(shù)發(fā)票我根據(jù)系統(tǒng)提示的,最后生成對(duì)應(yīng)的負(fù)金額直接點(diǎn)開(kāi)具就好了嗎,沒(méi)有別的了吧
是的 沒(méi)有別的了 直接點(diǎn)開(kāi)具就可以了
這個(gè)什么意思
一般是 因?yàn)闆](méi)有安裝最新的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)造成的 讓開(kāi)票盤的客服 遠(yuǎn)程一下吧 他們是各個(gè)專業(yè)的 ^_^
好的多謝老師
不客氣的 工作順利 ^_^