學(xué)員您好 根據(jù)開票的13%跟6%分別計算的您銷項稅額,根據(jù)合計的銷項稅額抵扣進項稅額之后的越繳納增值稅
老師,這個增值稅的銷項怎么計算?。课覀児疽查_13的票,也開6的票,這個增值稅交稅的稅率是多少?
老師,銷售建材開增值稅普通發(fā)票稅率也是13%,銷售方還是要交13%的稅是么?那這種開票對方進項不能抵扣,為什么還要開普票啊?
老師我們是處置固廢的環(huán)保公司,開出去的發(fā)票是6個點,我們這個行業(yè)的增值稅稅負率是多少?。?/p>
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
老師請教下,一般納稅人企業(yè),銷售開出的大多是普通13個點的發(fā)票,也有增值專用開的少,那普票部分銷項稅是按13個點算增值稅應(yīng)納稅?還是普票沒有銷項稅,不用銷項減進項算增值稅應(yīng)納稅?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
舉例子我開兩個100的票,價款88.49稅款11.51這是13% 的 價款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項金額是88.49+64.33嗎合計的152 82是我應(yīng)繳稅額對嗎
152.82是應(yīng)繳稅額對嗎?
你的銷項稅額 11.51%2B5.67 這個是你的稅額合計
這兩個數(shù)加起來是我應(yīng)該交稅的總額?
想我這兩種情況增值稅應(yīng)該交多少
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項13%2B6=19
舉例子我開兩個100的票,價款88.49稅款11.51這是13% 的 價款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項金額是88.49 64.33嗎合計的152 82是我應(yīng)繳稅額對嗎
剛才我們說的這個
這個的話用不含稅的價格乘以適用稅率,算出來的是88.49*13%%2B64.33*6%=15.37,跟我跟你舉的例子一樣哈 我的數(shù)據(jù)簡單點 方便你理解 不要換個數(shù)就看不懂了
增值稅的稅率怎么算
您舉例子那個交多少增值稅
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項13%2B6=19