你好,單獨(dú)的13%只是計(jì)算增值稅。你這個(gè)題目算的是應(yīng)收票據(jù),是將貨款和增值稅都要計(jì)算的
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)不是貨款*13%嗎?這個(gè)解析為什么是2000*(1+13%)
老師,我想問(wèn)下,就是,非貨幣性福利,發(fā)給員工 ,計(jì)提時(shí) 是含稅公允價(jià)值,是用公允價(jià)??(1+%13) 為什么不是 用公允價(jià)?(1+13) 咱們學(xué)的時(shí)候不是用含 稅價(jià)款?(1+13%)嗎
老師好,請(qǐng)教一下,這題為什么不是2925*(80+20)/(1+13%)*13%
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我司貸了2000萬(wàn),這2000萬(wàn)被老板的另外一家公司轉(zhuǎn)走了,這錢(qián)也是別人在用,每個(gè)月利息費(fèi)是13萬(wàn),我每月做賬,1、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用13萬(wàn),貨:銀行存款,借:其他應(yīng)收款13萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用13萬(wàn),這樣可以嗎
老師,這里為啥都是用的200/(1+13%)呢,題目里面生啤是200這個(gè)數(shù)字啊,果啤是140呢?為啥答案解析都是用200/(1+13%),這里沒(méi)懂,麻煩老師解答一下
公司是一般納稅人,銷(xiāo)售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開(kāi)不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開(kāi)多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開(kāi)發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
哈哈哈,知道了,謝謝 ,問(wèn)完了馬上就醒悟過(guò)來(lái)了
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽?zhuān)ヾ