你好 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 在電子稅務(wù)局 你們按月來(lái)報(bào)這個(gè)增值稅
一般納稅人籌建期間收到一筆其他業(yè)務(wù)收入,只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票以后也不會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么入賬和繳稅
籌建期,一般納稅人企業(yè)取得小規(guī)模納稅人農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,收到發(fā)票后暫時(shí)不用抵扣,怎么做賬務(wù)處理
一般納稅人新成立,沒(méi)有收入只有支出,收到專(zhuān)用發(fā)票,怎么賬務(wù)處理和報(bào)稅
你好老師,小規(guī)模納稅人期間是籌建期沒(méi)有主營(yíng)收入,但是收到一筆代扣代繳手續(xù)費(fèi)按照未開(kāi)票產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)繳納了增值稅。那成為一般納稅人后小規(guī)期間的專(zhuān)票還能否抵扣了?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模企業(yè)籌建期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后繼續(xù)抵扣嗎?(小規(guī)模期間沒(méi)有收入,也沒(méi)有用過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅)
老師我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 我個(gè)體戶5月給客戶開(kāi)了發(fā)票(金額沒(méi)毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開(kāi)。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車(chē)費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開(kāi)在一起,有沒(méi)問(wèn)題,都是開(kāi)了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了3張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開(kāi)正確的發(fā)票對(duì)方,之前開(kāi)的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬(wàn)元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒(méi)有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬(wàn)元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有( )。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬(wàn)元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬(wàn)元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬(wàn)元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材銷(xiāo)售;電工器材銷(xiāo)售;電力電子元器件銷(xiāo)售;塑料制品銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售;金屬絲繩及其制品銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個(gè)公司的發(fā)票,需要讓我提交說(shuō)明,合同只有另一個(gè)公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個(gè)合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開(kāi)收據(jù)1000元,對(duì)吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)如果老板問(wèn)我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬(wàn)確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬(wàn)然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
沒(méi)有發(fā)票把沒(méi)有發(fā)票的其他業(yè)務(wù)收入87000寫(xiě)到未開(kāi)票見(jiàn)面繳稅就行是吧
如果將這筆錢(qián)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不繳增值稅,只繳企業(yè)所得稅,需要提供什么憑證嗎,這筆錢(qián)只有收據(jù)
你好 那你就做無(wú)票收入即可 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 你們是應(yīng)稅業(yè)務(wù)嘛
不是經(jīng)營(yíng)范圍里發(fā)生的業(yè)務(wù)
我們公司是鄉(xiāng)政府辦理的一個(gè)平臺(tái)公司主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品等,鄉(xiāng)里河道的沙子被施工隊(duì)使用了,施工隊(duì)把沙石錢(qián)打給縣水利局的平臺(tái)公司,由縣里的平臺(tái)公司打給我們公司這屬于應(yīng)稅業(yè)務(wù)嗎,我能不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
你好 屬于的 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入核算的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是不是算偷稅
你好 是的 因?yàn)槟闵賵?bào)了增值稅附加稅等稅費(fèi)的
公司籌建期間7月簽了一份合同,收到客戶支付的意向金2萬(wàn),剩余蔬菜大棚租金8月底才能支付給我們,這個(gè)2萬(wàn)是不是到8月收齊余款之后合并繳納增值稅及附加稅
你好 你要按租金是好久開(kāi)始的來(lái)交納增值稅的 比如是8月開(kāi)始 就要8月繳納增值稅的做收入的
7月收的意向金是計(jì)入預(yù)收賬款,暫時(shí)不交增值稅,等8月按合同約定日期收齊租金再確認(rèn)收入繳納增值稅
你好 嗯是的 那你就8月開(kāi)始的租期來(lái)交納即可
那我這其他業(yè)務(wù)收入增值稅稅率是按多少算得
你好 租賃的話 小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)租賃按5% 一般納稅人按9%
沙石料款的稅率按多少
你好 砂石料 你們是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售按13% 你是一般納稅人的話
我們公司是鄉(xiāng)政府辦理的一個(gè)平臺(tái)公司主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品等,鄉(xiāng)里河道的沙石資源被施工隊(duì)使用了,施工隊(duì)向平臺(tái)公司支付的錢(qián),這稅率是多少,河道里的沙石算集體資源吧
你好 那你們是自己開(kāi)采的嗎 自己開(kāi)采來(lái)銷(xiāo)售 可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅按3% 如果是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售就是按13%哈
是施工隊(duì)自己從河道里采的,河道里的沙石屬于國(guó)有集體資源,我們公司是鄉(xiāng)政府平臺(tái)公司,所以施工隊(duì)把沙石料款支付給我們公司了
我們是一般納稅人這能不能申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好 可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅 如果你們自己開(kāi)采在銷(xiāo)售