遞延所得稅項目本質(zhì)上就是對目前應(yīng)交稅費的調(diào)整。 舉例,企業(yè)現(xiàn)在有100萬元凈利潤,其中公允價值變動收益10萬元。
在所得稅費用中,為什么有了遞延所得稅費用,對應(yīng)交稅費還有納稅調(diào)增調(diào)減
在所得稅費用中,為什么有了遞延所得稅費用,對應(yīng)交稅費還要納稅調(diào)增調(diào)減
在所得稅費用中,為什么有了遞延所得稅費用,對應(yīng)交稅費還要納稅調(diào)增調(diào)減
所得稅,為什么分為應(yīng)交所得稅和遞延所得稅,應(yīng)交所得稅根據(jù)會計利潤進行了調(diào)整,為什么還有遞延所得稅
1、本期由于稅率變動或開征新稅調(diào)減的遞延所得稅資產(chǎn)或調(diào)減的遞延所得稅負債 2、本期轉(zhuǎn)回的前期確認的遞延所得稅資產(chǎn) 這倆調(diào)增了所得稅費用嗎?為什么?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 印花稅需要計提嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)
你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應(yīng)商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結(jié)算呢
買了中級財務(wù)管理的課程,課程在哪里?
請問通過簽合同預(yù)付款的形式購買的設(shè)備,就是通過合同當(dāng)時預(yù)付款的形式購買的設(shè)備,現(xiàn)在嗯,購買部門來報銷他的這個貨款,那這個報銷手續(xù)怎么辦理啊?
申報表主表中本期應(yīng)補稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實際上沒有欠稅。我查了一下以往的申報表,產(chǎn)生的原因是多年申報時未填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額累計的結(jié)果,請問現(xiàn)要怎么調(diào)整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅,計提附加稅應(yīng)該在哪一個月計提,比如是二季度,應(yīng)該在每個月計提,還是在6月份計提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務(wù)費發(fā)票,是個人開的,備注上面寫著,購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個我合作社怎么申報?
去年開出去的房租租賃發(fā)票,稅點9個點開成了5個點,今年紅沖了5個點重開9個點。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個消防系統(tǒng)維修的勞務(wù)發(fā)票可以作為管理費用入帳嗎
對企業(yè)而言,應(yīng)交企業(yè)所得稅是(100—10)*25%,要對應(yīng)交企業(yè)所得稅進行調(diào)整
借,所得稅費用(100—10)*25% 貸,應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時,確認遞延所得稅項目 借,所得稅費用10*25% 貸,遞延所得稅資產(chǎn)