你好,對(duì)的,卷煙銷售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅
公司當(dāng)月進(jìn)口甲類卷煙直接對(duì)外銷售,消費(fèi)稅是在進(jìn)口環(huán)節(jié)交,銷售時(shí)不交對(duì)嗎?即使售價(jià)大于進(jìn)口口價(jià)格,銷售時(shí)也不交,對(duì)嗎
7.某外貿(mào)公司5月報(bào)關(guān)從日本進(jìn)口汽缸容量為1.8升的小轎車150輛,每輛的關(guān)稅完稅價(jià)格為7.6萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅的稅率為25%。當(dāng)月銷售進(jìn)口小轎車110輛,每輛零售價(jià)為20萬(wàn)元。計(jì)算該外貿(mào)公司本月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。8.某卷煙廠2020年5月銷售甲類卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元;將10箱甲類卷煙以福利形式發(fā)給職工;該廠期初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲50萬(wàn)元,本期增值稅專用發(fā)票注明購(gòu)進(jìn)煙絲價(jià)款50萬(wàn)元,期末庫(kù)存已稅煙絲20萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅
3、甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):◆(1)以分期收款方式銷售A牌卷煙180箱,銷售額650萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月收取貨款的70%,下月收取貨款的30%。采取直接收款方式銷售B牌卷煙80箱,取得銷售額380萬(wàn)元。、(2)進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為308萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%?!拢?)將200箱B牌卷煙移送給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其對(duì)外銷售,取得不含稅銷售額900萬(wàn)元。(4)外購(gòu)煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)165萬(wàn)元,稅額21.45萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用80%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。(5)接受乙廠委托加工一批煙絲,乙廠提供的煙葉成本95萬(wàn)元,甲廠收取加工費(fèi)20萬(wàn)元。計(jì)算甲廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和代收代繳的消費(fèi)稅。
3、甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):◆(1)以分期收款方式銷售A牌卷煙180箱,銷售額650萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月收取貨款的70%,下月收取貨款的30%。采取直接收款方式銷售B牌卷煙80箱,取得銷售額380萬(wàn)元。、(2)進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為308萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%?!拢?)將200箱B牌卷煙移送給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其對(duì)外銷售,取得不含稅銷售額900萬(wàn)元。(4)外購(gòu)煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)165萬(wàn)元,稅額21.45萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用80%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。(5)接受乙廠委托加工一批煙絲,乙廠提供的煙葉成本95萬(wàn)元,甲廠收取加工費(fèi)20萬(wàn)元。計(jì)算甲廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和代收代繳的消費(fèi)稅。
19.某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口高爾夫球具一批,以采購(gòu)地離岸價(jià)格成交,成交總價(jià)為700萬(wàn)元人民幣,運(yùn)達(dá)我國(guó)輸入地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)40萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?(保留兩位小數(shù))
請(qǐng)問老師 建筑行業(yè),材料已用,發(fā)票已到,支付部分款。一半未支付。請(qǐng)問怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人第三季度無(wú)開票收入,但是在財(cái)務(wù)軟件顯示的1到6月營(yíng)業(yè)收入還是1月份的開票收入,那我在申報(bào)第三季度的報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入那個(gè)位置填寫0還是寫1到6月總金額
老師:做合同時(shí)對(duì)方開普票,合同單價(jià)還要寫不含稅金額和稅額嗎?
老師好,1,老板因業(yè)務(wù)需要去國(guó)外機(jī)票科目也是管理費(fèi)用一差旅費(fèi)?2,國(guó)際機(jī)票不可增值稅,增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?
小閨蜜納稅人,4月份收到電子退稅29.37元,該怎么做賬呢?
有筆收款對(duì)私的,客人賬戶有問題私賬匯不出款,公賬轉(zhuǎn)到另一家公司再匯到我們公司,扣了5000塊錢費(fèi)用,這做營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是做什么?
老師,附加稅月底計(jì)提,計(jì)提的時(shí)候是,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后繳納的時(shí)候,借應(yīng)交,貸銀行存款,是這樣嗎?
老師,剛?cè)ツ甑某杀径嘤?jì)提了一萬(wàn)元,這種必須去做更正申報(bào)么
老師好:小規(guī)模納稅人二季度免稅,這個(gè)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎? 那這應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是填寫明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)余額嗎?
單位給個(gè)人繳納企業(yè)年金的會(huì)計(jì)分錄怎么做