您好 因?yàn)檫€有7千克移送生產(chǎn)護(hù)手霜的要計(jì)算消費(fèi)稅 這里先算單價(jià) 然后再算總的銷售數(shù)量(10+7)了 再單價(jià)*總數(shù)量
計(jì)算消費(fèi)稅,是用含增值稅金額乘以消費(fèi)稅稅率,還是不含增值稅金額乘以消費(fèi)稅稅率?
消費(fèi)稅為什么不用10kg的不含稅收入直接乘以消費(fèi)稅稅率
老師,這個(gè)為什么直接用消費(fèi)稅乘以7%啊,城建稅不是增值稅加消費(fèi)稅之后再乘稅率嗎?
消費(fèi)稅 什么情況計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額?(1-消費(fèi)稅稅率)? 什么情況是不含稅銷售額直接??消費(fèi)稅率?
老師,為什么這道題在計(jì)算應(yīng)稅商品應(yīng)交增值稅的時(shí)候是用直接用商品公允價(jià)值乘以增值稅率,而不用加上消費(fèi)稅這個(gè)價(jià)內(nèi)稅再乘以增值稅率?過往計(jì)算消費(fèi)稅應(yīng)稅商品增值稅都要包含消費(fèi)稅的。
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實(shí)際這個(gè)125萬是付的老板另外一個(gè)公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會(huì)計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠荆瑥S家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺(tái)賬沒有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會(huì)影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開始說讓另外一個(gè)員工肩,她就說她開個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個(gè)人干最好
還是不太明白,為什么用10\\(10+7)*14
10(10 7)*14? 沒有再*14啊 不是這樣的啊
14/10*(10+7)不太懂什么意思
先算的銷售單價(jià) 然后算10千克跟7千克的銷售額