你好,從認定為一般納稅人有收入的那個月開始計算
老師你好,公司自2020.4開始升級為一般納稅人?,F(xiàn)申請增值稅加計抵減,請問用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額這個周期怎么填寫呢?
老師,公司一般納稅人行業(yè)明細屬于其他制造業(yè) 經(jīng)營范圍是金屬機械制造還有什么金屬制品的銷售 各種設備制造銷售什么的 ,開的票一直也是金屬制品和勞務 也沒有服務什么的 這可以加計抵減嗎?進入電子稅務局有個提醒說初步判斷能在2021年符合百分之10的 請結(jié)合業(yè)務自行判斷是否 如果要填寫聲明的話那四個服務銷售合計也沒有啊 所以不太確定公司到底符合不符合
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
2023年加計抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第1號)文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額;允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。 ?????? ??????請您對照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對應優(yōu)惠政策。同時,我們提醒您注意以下事項: ?????? 1.上述公告所稱的生產(chǎn)、生活性服務業(yè),是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下簡稱“四項服務”)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
你好,老師,問一下,我報增值稅的時候出現(xiàn)這個是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對生產(chǎn)銷售先進工業(yè)母機主機、關鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,允許按照當期可抵扣進項稅額加計15%抵減應納稅額。您可以享受工業(yè)母機加計抵減相關政策,請按照提示填寫2023年1月至今相關進項稅額和加計抵減額。
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
計算截止日期填7月份嗎?
你好,計算截止日期填7月份
那我申請完之后,8月份報稅的時候可以從4月至7月合并計算加計扣除吧
你好,你的理解是正確的