你好,可以在下個(gè)月補(bǔ)充做一筆處理,不要在已經(jīng)處理的在進(jìn)行賬務(wù)處理了
少做了一次分錄 但是已經(jīng)結(jié)賬了在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面把那筆分錄做上去有什么影響嗎
老師,你好,在金蝶軟件上做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)沒有做支付工資的憑證,如果反過帳后,補(bǔ)做上支付工資的憑證,還從新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?(就是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證有影響嗎?)
已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)上年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤了,年初做一筆分錄行不,有什么影響嗎
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會(huì)影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這月收到發(fā)票沖了,但是沒有以前年度損益調(diào)整科目,我除了做沖回這一筆分錄,我還要做什么分錄
老師,9月報(bào)稅時(shí)間是9月15號(hào),那15號(hào)繳納稅費(fèi)可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報(bào),我是一般納稅人
這個(gè)軟件怎么下載不了
老師,你好,請問借個(gè)人的款,還需要支付利息,請問是計(jì)入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對(duì)方開給我們有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個(gè)人部分500,單位和個(gè)人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個(gè)人部分的社保需要并入工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)我知道。那計(jì)提工資的分錄需不需要加上個(gè)人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計(jì)提? 你能不能把這個(gè)計(jì)提社保支付社保和計(jì)提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項(xiàng)票,下月初報(bào)稅時(shí)需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報(bào)稅,從哪里進(jìn)入呢?
啊 我已經(jīng)做了
有什么影響嗎 為什么不可以這樣呢
不規(guī)范,已經(jīng)處理了的話就那樣吧,
除了不規(guī)范 可能會(huì)造成什么影響呢
沒有其他影響可能別人會(huì)說你不專業(yè)。