你好同學 借:應收票據(jù) 庫存商品 貸:應付票據(jù) 同學這樣的同學

a買b30萬貨物,付了40萬承兌匯票,b退回10萬承兌匯票,要寫成一步 是 借 應收票據(jù)10萬 貸 應付賬款10萬 還是 借 應付賬款30萬 貸 應收票據(jù)30萬?
購買30萬貨物,付了40萬承兌匯票,收到對方退回的10萬承兌匯票 會計分錄寫一步應該怎么寫?
公司賬戶匯10萬給賣承兌的公司購買了一張電子承兌匯款10金額,然后支付給供應商貨款,這樣會計分錄怎么做,這樣操作合理嗎,對稅務局
2、2021年10月甲公司為購買原材料,用一張面值為113萬,期限帶息的商業(yè)承兌匯為三個月,利率為12%的商業(yè)承兌匯票向乙公司購入價值為100萬元的煤炭,增值稅為13萬元。請寫出甲公司用商業(yè)承兌匯票購買原材料、計提計算和支付商業(yè)承兌匯票的分錄。若甲公司到期因資金周轉(zhuǎn)困難,未能支付商業(yè)承兌匯票的金額,該如何做會計處理。
老師,開承兌 ,我們是先付銀行一半保證金,承兌到期日再扣剩余的一半。例如付A公司匯票30萬,開出承兌時,借:其他貨幣資金-保證金15萬 貸:銀行存款 15萬 借:應付票據(jù) 30萬 貸:應付賬款 30萬 請問 承兌到期日,銀行扣了剩下的15萬 分錄應該怎么做
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當時是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔心備的貨最終賣不完導致?lián)p失,需要我們承擔相應的風險。假設,工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應2萬元)的損失我們自己承擔比如一半(1萬元),財務上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現(xiàn)在稅務說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應該怎么辦呢?這種情況稅務會怎樣處理呢?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師 應付票據(jù)不是應該減少嗎?寫在貸方不是應付款增加了嗎?
借:應收票據(jù)10 庫存商品30 貸:應收票據(jù)40 這樣不是表示拿到10萬承兌給了40萬嗎?
是的同學就是這個意思,分別是我給他們和他們給我的
老師 你是說貸方寫應收票據(jù)和應付票據(jù)都可以嗎? 可是我感覺他是應收票據(jù)減少不是應付票據(jù)增加呀
不是的同學你肯定得到 一個票據(jù)的,所以要借一個貸一個一個應收一個應付
借方有應收票據(jù)貸方就不能寫應收了嗎?
是這個意思嗎老師
借:應收票據(jù) 庫存商品 貸:應付票據(jù) 同學一個是應收一個是應付啊
我剛問了我們主管會計 她說只要是和供應商之間的都是應付款 和客戶之間的都是應收款 不知道是就這個單位這么規(guī)定的還是所有單位都是這樣?
你好同學,應該是單位內(nèi)部規(guī)定的
好的 一般的話就是借方有了應收票據(jù)貸方就不能有應收票據(jù)了是吧 我知道了 謝謝!
是的不客氣懂了記得五星好評