你好,有供應(yīng)商的應(yīng)付多記了金額,就這樣沖銷 借;應(yīng)付賬款,貸;原材料等科目

金蝶kis旗艦版,應(yīng)付款管理的,有供應(yīng)商的應(yīng)付多記了金額,要怎樣沖銷這個(gè)金額
金蝶KIS旗艦版,和客戶對(duì)賬以前月份,由于有扣款,做了負(fù)數(shù)的其他收款單,生成憑證。當(dāng)實(shí)際收到款時(shí),如何核銷這個(gè)負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單呢?
老師好,金蝶旗艦版其他應(yīng)付款在2018年有起初數(shù)據(jù),怎么沖銷這筆金額?
老師你好,我想問下在金蝶旗艦版里,做了應(yīng)付系統(tǒng)里的付款單,做了發(fā)票之后,為什么應(yīng)付系統(tǒng)余額不減去付款金額呢,我以前沒做核銷單,也沒出現(xiàn)這種情況,必須要做核銷單嗎
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員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計(jì)入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進(jìn)度,在哪個(gè)網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個(gè)月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請(qǐng)嗎
請(qǐng)問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時(shí)候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計(jì)提折舊時(shí)誤做到了銷售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報(bào)截止日期是什么時(shí)候
項(xiàng)目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時(shí)和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計(jì)提1月工資時(shí)借管理費(fèi)用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時(shí)借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時(shí).借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請(qǐng)問是否正確?


在那個(gè)金蝶的應(yīng)付模塊里怎么處理,付款單還是什么
你好,需要做之前購進(jìn)入庫單據(jù),金額負(fù)數(shù)
做了這個(gè)單據(jù)的負(fù)數(shù)還要生成憑證么?
你好,是的,需要生成憑證的