您好 付款的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款)
老師:我們公司的房屋租賃合同是一年一簽的,不能放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,發(fā)票簽合同的時(shí)候就開了,錢也付了,實(shí)操課程中講放在預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款分?jǐn)?,具體分錄給一下,有點(diǎn)兒懵
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問下這樣做對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)問一下 我們租的廠房簽了3年的合同 但是我們付款只付了半年的錢 入賬科目我應(yīng)該選預(yù)付賬款還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是制造費(fèi)用 。 2.還有買的生產(chǎn)用的設(shè)備我沒有收到發(fā)票 但是我已經(jīng)付款了 應(yīng)該選擇預(yù)付賬款還是固定資產(chǎn) 3.還有在籌期間添加的設(shè)備跟辦公用的家具那些 我應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師。我這里一般納稅人,我們現(xiàn)在向個(gè)人支付了水管安裝費(fèi),沒有全額支付等于預(yù)付部分款項(xiàng),后期他提供發(fā)票可能會(huì)讓向他出售材料的個(gè)體戶或者公司給我們出具材料費(fèi)發(fā)票。然后機(jī)械租賃和人工也是答應(yīng)要開的,找的不知哪個(gè)公司,但這還沒收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預(yù)付賬款里面是不是不對(duì)。預(yù)付賬款應(yīng)該是公司對(duì)公司不能是個(gè)人??
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時(shí)候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會(huì)給我們開發(fā)票,他們沒給我們開發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應(yīng)付款里或者預(yù)付賬款?等發(fā)票開了,再記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,開始攤銷???具體分錄怎么處理?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
收到發(fā)票怎么入賬
借:管理費(fèi)用 按月攤銷金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票上稅額 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款) 然后每個(gè)月寫攤銷的分錄
也就是說,我收到的是全年的發(fā)票,但是當(dāng)月入賬的僅僅是攤銷的金額,我能年底一次攤銷完嗎
不按月分?jǐn)傂胁恍校?
應(yīng)該按月攤銷入賬 不一次性攤銷完
那如果說,發(fā)票不是提前開的,而是年底才開過來,又怎么處理呢?
先暫估租金入賬 然后收到發(fā)票沖銷暫估
科目寫,管理費(fèi)用-暫估?
借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款)-暫估