你好 借工程施工-合同成本-人工費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。 你們要代扣代繳個(gè)稅 自然人客戶端里面按勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào)個(gè)稅的
#提問#老師你好,我們是施工單位,個(gè)人給我們提供的勞務(wù)我們?cè)趺醋龇咒?,以及個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)啊
老師,您好!我們是施工企業(yè),勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,我們每月給勞務(wù)公司提供工資申報(bào)數(shù)據(jù),其中有一個(gè)人的工資連續(xù)幾個(gè)月都是申報(bào)的5000元整(無法提供工資支付銀行流水),請(qǐng)問存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么解決?
請(qǐng)問我公司屬于一家事業(yè)單位的下屬單位 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位提供服務(wù) 員工的勞務(wù)關(guān)系都在事業(yè)單位 但員工的工資我們交給事業(yè)單位 事業(yè)單位把我們應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資表給我們了 我們分錄怎么做
老師,請(qǐng)問下我們掛靠的一家單位就是勞務(wù)的話一定要走代發(fā)系統(tǒng)出來給工人自己卡上 不像其他單位可以直接付給勞務(wù)班組 但是這勞務(wù)班組提供的工人每次都不一樣 而且我們也不是每月都發(fā) 都沒有申報(bào)過個(gè)稅 這咋處理啊
老師,你好!勞務(wù)公司給我們提供工人,我們把費(fèi)用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,他們開發(fā)票給我們,這個(gè)勞務(wù)的工資不用報(bào)個(gè)稅把?要怎么做賬呢?謝謝!
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
這個(gè)勞務(wù)所得要做進(jìn)工資表嗎
你好 不用 。你可以用發(fā)票來做賬即可
這個(gè)屬于一般勞務(wù)報(bào)酬所得還是其他非連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬
你好選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得
公司發(fā)給員工的高溫補(bǔ)貼是可以向工會(huì)申請(qǐng)還是公司自己拿錢出來的呢
你好 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)厍闆r 有的地方比如廣東很熱的地方是有補(bǔ)助的 企業(yè)可以出的
我們自己開的紅字發(fā)票,入帳時(shí)直接用原科目的負(fù)數(shù)入帳就可以了嗎
你好 是的 按你當(dāng)時(shí)開藍(lán)字發(fā)票的分錄 做紅字處理
收到客戶的紅字發(fā)票,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)吧,自己開的紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅額用負(fù)數(shù)(紅字)即可,對(duì)嗎
你好 你們是購買方 你認(rèn)證了專票了嗎
認(rèn)證后對(duì)方開了紅字
你好 你認(rèn)證了開紅字信息表 就要做轉(zhuǎn)出分錄 然后次月申報(bào)轉(zhuǎn)出 。 收到紅字發(fā)票做紅沖分錄
紅字信息表和紅字發(fā)票在同一個(gè)月,我放在一起直接借原材料負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)
你好 先做 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后做 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)