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請問一下,上月本無須計提城建稅,教育費附加的,但上月依舊做了的計提分錄。那本月做賬時得怎么做,請告知一下分錄謝謝。

2020-08-11 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 14:18

你好! 用紅字沖減就可以了

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快賬用戶8130 追問 2020-08-11 14:19

是科目依舊還是一樣,把金額變成負數(shù)嗎?

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快賬用戶8130 追問 2020-08-11 14:20

麻煩再問一下,要是印花稅多計提了怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:29

是科目依舊還是一樣,把金額變成負數(shù)嗎? …是的

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:30

要是印花稅多計提了怎么做分錄 …一樣的,用紅字沖減就可以了

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快賬用戶8130 追問 2020-08-11 14:34

我想問一下,紅字沖銷是在借貸科目錯誤情況也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:48

是的,可以的,你的理解很對

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快賬用戶8130 追問 2020-08-11 14:52

那老師我這樣理解對不對,紅字沖銷可以使用在,借貸科目錯誤或者借貸科目正確情況下只是多提少提,你均可以使用。 但若是借貸科目錯誤,紅字沖銷是時,需要在做一筆正確的分錄 我的理解正確嗎老師

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快賬用戶8130 追問 2020-08-11 15:24

老師,請教一下,像加工費的分錄為什么是負數(shù)的

老師,請教一下,像加工費的分錄為什么是負數(shù)的
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齊紅老師 解答 2020-08-11 15:49

是“生產(chǎn)成本”科目使用錯誤了,所以用負數(shù)沖減原來的錯誤記錄。

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你好! 用紅字沖減就可以了
2020-08-11
借應交稅費,借稅金及附加附屬。
2021-08-09
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2023-03-10
你好,根據(jù)你的描述,只需要計提城建稅。 如果教育費附加和地方教育費附加也計提了,就需要沖銷?
2022-04-23
你好,計提電費是不需要算這個預繳的。計提只需要做計提的憑證就行。
2024-12-17
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