你好,需要補上的,你可以在這個月補。
老師,你好,在3月做了份79000的無票收入,這筆沒交印花稅,需要補上嗎?謝謝
老師,我們現(xiàn)在查賬,讓補上年20萬收入交的增值稅和附加稅、印花稅,那我們怎么做賬呢,做到這月嗎,謝謝
老師你好,我們9月份付了一筆運費,10月收到發(fā)票,但是10月份沒有收入,那這個運費費用是要等有收入的月份再確認(rèn)嗎?謝謝
你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無票收入申報,但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補開12月,以及1月份的給對方,那1月份我怎么操作才會只交一個月的增值稅?謝謝!
老師好,麻煩問一下,我單位是商貿(mào)公司,每個月都有零售,我都做無票收入了,無票收入需要交印花稅嗎,每個月有個10萬或是20萬,也有時候幾萬,謝謝老師
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
會計分錄要注明幾月份的嗎
老師,7月份的申報數(shù)據(jù)我已經(jīng)做了,做到8月份可以嗎,會產(chǎn)生滯納金嗎
不用 繳納印花稅就可以
稅務(wù)局查不到的可以
那在下月申報加上79000的收入就可以了嗎?稅務(wù)局如果查到就說明,對不對?
你好 是的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的。