你好 留底稅款的嗎

老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅應(yīng)該怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
老師:我們以前的會計,進(jìn)項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
老師:我們以前的會計,進(jìn)項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師,當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是怎樣的?
問一下連續(xù)12個月會變成一般納稅人,如果超過5,000,000的話,這個連續(xù)12個月怎么理解?那比方說25年1月是不是到26年1月?25年2月到26年2月這么看?
老師小規(guī)模企業(yè)季度所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師,供應(yīng)商的酒,入賬原價,結(jié)算按照五折,優(yōu)惠的五折貨款怎么做賬
老師,電商刷單的話會有快遞費(fèi)嗎?
老師,電商企業(yè)(使用電商專用的旺店通耳畔)的攔截訂單一般是怎么走流程?是買家付款、賣家發(fā)貨后買家申請退款,電商平臺就推單到企業(yè)的erp,然后攔截的貨到了倉庫后倉庫再推單到erp?攔截的單也是要算運(yùn)費(fèi)的是嗎?
老師個體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財務(wù)報表申報模塊例如資產(chǎn)項目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請問可以怎樣操作
酒店前臺借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師看下這個表
你好 是異地多預(yù)繳了嗎?
不知道,是別人問的
你問下對方 這個應(yīng)該多交不了 或者讓他截圖的圖片大點(diǎn) 需要看下銷項和進(jìn)項
現(xiàn)在可能休息了,明天再問她
好的 明天再問也可以的
老師晚安
好的,晚安,早點(diǎn)兒休息。
老師,我問了,把表發(fā)給你
應(yīng)該怎樣把帳調(diào)平,做分錄
你好 圖片看不清楚 現(xiàn)在那個科目有余額
我再發(fā)給你
30藍(lán),這個數(shù)據(jù)是怎么出來的?
就是不知道
30欄 這個數(shù)據(jù)不要填寫。
是本期已繳稅額30欄
你們這個月有繳納的嗎 或者上個月有繳納
這是第二個月的
16432.29 你看下你們繳納過沒有 你最后的這個表跟著上面的來的 自動出的