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老師,當月轉出未交增值稅的分錄是怎樣的?

2022-10-19 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 20:12

借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:12

繳納借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:31

老師,金額應該是進項減銷項的差額對么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:31

對的是的銷項減去進項的差額。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:31

這是銷項大于進項的。

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:38

老師所以是借方余額

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:39

不會是借方余額的,沒有余額 交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額。

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:39

沒交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:48

老師當月并沒有交,那貸方余額是負數對不對

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:49

不對的,你這屬于留底

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:55

按老師給的分錄,貸方是正數是對的

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齊紅老師 解答 2022-10-19 20:57

對的是的,然后繳納了之后沒有余額。

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 20:58

工廠開業(yè)1年多才交增值稅,那我的分錄就在貸方一直累計,到實際付款時在放在借方,貸銀行存款對么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:01

你好對的 是這么做的

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快賬用戶6881 追問 2022-10-19 21:03

老師,有個材料是從老板個人賬戶出去的,但是材料款2萬多廠家開了發(fā)票,我的分錄是借原材料,應交稅費,貸方做什么科目呢

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:05

你好 其他應付款老板。

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借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2022-10-19
月末增值稅進項大于銷項,可不結轉。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-01-15
前面幾個月的已結帳的話,就不要往前反結帳了,按累計額做一筆更正分錄調整。
2023-01-04
您好,月末結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
你好,你的留底在哪個科目里面的。
2022-11-03
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