借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅

老師,月末轉出未交增值稅,借應交稅費—轉出未交,貸應交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉出的那筆借應交稅費—轉出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,當月繳納以前期間未繳納的增值稅,怎么轉入未交增值稅明細科目?是沖減未交增值稅嗎?和預繳沖減未交的分錄一樣嗎?
月末的時候轉出當月多交的增值稅,是借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),但是我在當月交以前月是借:應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
老師,當月轉出未交增值稅的分錄是怎樣的?
老師,我這個月不想交稅,我用進項抵扣了,期末留抵稅額是175.35元,我賬里的分錄怎么寫?我平常都是當月未交增值稅做的分錄是,借:應交稅費~轉出未交增值稅 貸:未見增值稅,那我這樣怎么做分錄呢
新辦企業(yè)再網上如何設置申報個稅的密碼,自然人扣繳端
老師你好!一般納稅人,把廠房對外出租,稅率是多少
發(fā)票直接開工藝品可以嗎?
老師,小規(guī)模開出去的專票, 分錄是不是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 是不是這樣???
老師,手機在哪可以實訓操作
老師您好,滿多大年齡可以注冊營業(yè)執(zhí)照啊
老師,我們公司用別人的公司中標,賬務怎么處理,我公司為實際做項目的,那么成本應該開在哪個公司,后期的收入會打在中標的公司,那我們公司怎么拿到這筆收入
研發(fā)費用怎么歸集才不會出錯?
老師,請問留抵稅放在哪個會計科目
高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策有哪些?
繳納借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款
老師,金額應該是進項減銷項的差額對么
對的是的銷項減去進項的差額。
這是銷項大于進項的。
老師所以是借方余額
不會是借方余額的,沒有余額 交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額。
沒交稅之前是貸方 交了稅款,沒有余額
老師當月并沒有交,那貸方余額是負數對不對
不對的,你這屬于留底
按老師給的分錄,貸方是正數是對的
對的是的,然后繳納了之后沒有余額。
工廠開業(yè)1年多才交增值稅,那我的分錄就在貸方一直累計,到實際付款時在放在借方,貸銀行存款對么
你好對的 是這么做的
老師,有個材料是從老板個人賬戶出去的,但是材料款2萬多廠家開了發(fā)票,我的分錄是借原材料,應交稅費,貸方做什么科目呢
你好 其他應付款老板。