你好,一般只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個(gè)留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因?yàn)閰R算清繳有退稅現(xiàn)在申請(qǐng)做留底,這個(gè)留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
您好,2020年匯算清繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在能更正申報(bào)嗎?如不能,2020年需退的企業(yè)所得稅如何抵扣本年度的。謝謝
老師,請(qǐng)問21的匯算清繳,多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候有多交的所得稅,我可以不申請(qǐng)退稅,然后在23年抵扣嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫


不能抵扣印花稅嗎或其他稅。
如果本年沒有企業(yè)所得稅,利潤是負(fù)數(shù)了,來年抵扣嗎
利潤是負(fù)數(shù)了,不交所得稅
就說留抵的稅就是一直在系統(tǒng)里,什么時(shí)候用什么時(shí)候抵扣是嗎?
對(duì)的,你的理解是正確的