你好,一般只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因為匯算清繳有退稅現(xiàn)在申請做留底,這個留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
您好,2020年匯算清繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在能更正申報嗎?如不能,2020年需退的企業(yè)所得稅如何抵扣本年度的。謝謝
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有多交的所得稅,我可以不申請退稅,然后在23年抵扣嗎
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
不能抵扣印花稅嗎或其他稅。
如果本年沒有企業(yè)所得稅,利潤是負(fù)數(shù)了,來年抵扣嗎
利潤是負(fù)數(shù)了,不交所得稅
就說留抵的稅就是一直在系統(tǒng)里,什么時候用什么時候抵扣是嗎?
對的,你的理解是正確的