同學(xué),您好,不用做調(diào)整,直接做2020年工資所得進(jìn)行核算。

2019年10月我做的分錄是借管理費(fèi)用2萬,貸其他應(yīng)付款,這個(gè)發(fā)票在2020年4月份拿到,因?yàn)槭窃谒枚悈R算清繳之前拿到發(fā)票,所以說不用調(diào)增利潤,在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對(duì)嗎?如果按你所說的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整,那我是否還要把以前做的借管理費(fèi)用那一筆給沖掉?
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),我對(duì)應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對(duì)已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報(bào)更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
請(qǐng)問2019年的獎(jiǎng)金,公司在2020年7月份才發(fā)放,所得稅匯算清繳及稅審報(bào)告都已經(jīng)出完了,如果我做為2019年的費(fèi)用的話,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,如果我做為2020年的費(fèi)用就不需要調(diào)整是吧?這兩個(gè)年度的費(fèi)用各有什么區(qū)別,那個(gè)更有利?
你好,我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票失控,補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整,我想問下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么?還是只修改2020年的年初數(shù),盼復(fù)!謝謝!
老師,您好,我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


但如果公司不同意做2020年的費(fèi)用呢?
同學(xué),您好,這種是以發(fā)工資做為納稅期的。如果你這個(gè)情況特殊要到稅務(wù)局做說明并進(jìn)行更正申報(bào)。
也就是說,如果不做更正申報(bào)的話,我就只能做為2020年的費(fèi)用來做是吧?也就不用納稅調(diào)整了?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做,還需要計(jì)提嗎?
同學(xué),您好,這個(gè)正常和工資是一樣的,借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 應(yīng)付職工薪酬-資金
應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金吧?不需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
計(jì)提稅是發(fā)放的時(shí)候出來 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)稅。
不好意思,我再把整個(gè)分錄發(fā)您看一下對(duì)不?計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金;發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
同學(xué),佻好,這個(gè)是正確的。