同學(xué),您好,不用做調(diào)整,直接做2020年工資所得進(jìn)行核算。
2019年10月我做的分錄是借管理費(fèi)用2萬(wàn),貸其他應(yīng)付款,這個(gè)發(fā)票在2020年4月份拿到,因?yàn)槭窃谒枚悈R算清繳之前拿到發(fā)票,所以說(shuō)不用調(diào)增利潤(rùn),在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對(duì)嗎?如果按你所說(shuō)的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整,那我是否還要把以前做的借管理費(fèi)用那一筆給沖掉?
是這樣的老師,我想問(wèn)您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),我對(duì)應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對(duì)已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
請(qǐng)問(wèn)2019年的獎(jiǎng)金,公司在2020年7月份才發(fā)放,所得稅匯算清繳及稅審報(bào)告都已經(jīng)出完了,如果我做為2019年的費(fèi)用的話,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,如果我做為2020年的費(fèi)用就不需要調(diào)整是吧?這兩個(gè)年度的費(fèi)用各有什么區(qū)別,那個(gè)更有利?
你好,我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專(zhuān)用發(fā)票失控,補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整,我想問(wèn)下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么?還是只修改2020年的年初數(shù),盼復(fù)!謝謝!
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷(xiāo),金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷(xiāo)那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說(shuō)的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
但如果公司不同意做2020年的費(fèi)用呢?
同學(xué),您好,這種是以發(fā)工資做為納稅期的。如果你這個(gè)情況特殊要到稅務(wù)局做說(shuō)明并進(jìn)行更正申報(bào)。
也就是說(shuō),如果不做更正申報(bào)的話,我就只能做為2020年的費(fèi)用來(lái)做是吧?也就不用納稅調(diào)整了?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做,還需要計(jì)提嗎?
同學(xué),您好,這個(gè)正常和工資是一樣的,借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 應(yīng)付職工薪酬-資金
應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金吧?不需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
計(jì)提稅是發(fā)放的時(shí)候出來(lái) 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)稅。
不好意思,我再把整個(gè)分錄發(fā)您看一下對(duì)不?計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金;發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
同學(xué),佻好,這個(gè)是正確的。