你好,是什么原因?qū)е麓尕涃~實不一致呢?

企業(yè)要注銷了。賬上現(xiàn)在有400多塊錢存貨,實物已經(jīng)沒有了。如何賬務處理?
老師您好,我公司沒有業(yè)務,現(xiàn)在銀行賬戶已經(jīng)注銷,還差股東1000多塊錢的其他應付款掛賬,怎么處理?
請問企業(yè)現(xiàn)在要注銷,賬面還有幾萬的庫存,但是實際倉庫已經(jīng)沒庫存了,這個應該怎么處理呢?
企業(yè)要注銷了,賬戶上還有1萬多點錢,要怎么取出來,怎么用才合理?企業(yè)已經(jīng)半年多沒有經(jīng)營
公司馬上要注銷了,賬面上有800萬存貨,其實是之前的遺留問題,早就沒有存貨了,該如何處理合規(guī)又省稅?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
倉庫最后還有一點紙箱,零件 最后工人清理倉庫時都給清理扔掉了
你好,紙箱,零件 最后工人清理倉庫時都給清理扔掉了,就需要針對扔掉了做相應賬務處理的
如何處理
盤虧 管理費用嗎?
你好,紙箱,零件 最后工人清理倉庫時都給清理扔掉了,就需要針對扔掉了做相應賬務處理的 需要做紙箱,零件的清理處理,而不是盤虧
清理處理 ?老師可以說的詳細些嗎?
你好,紙箱,零件 最后工人清理倉庫時都給清理扔掉了,就是做紙箱,零件的處置處理,把賬面余額清零
如何把賬面余額清零
你好,借;待處理財產(chǎn)損益,貸;周轉(zhuǎn)材料,庫存商品等科目 借;營業(yè)外支出,貸;待處理財產(chǎn)損益