你好! 是的,你的理解很對。 D的描述不符合規(guī)定的(不應該選擇了)
老師,選項D 怎么是對的啊??不是 先征后退,先征后補,即征即退,都不給退城建稅的呀??吹胶?,幫我解惑下,謝謝了
增值稅即征即退業(yè)務,純軟件,本月我先開票百分之三十,剩下的下月按百分之五十,百分之二十開清,請問老師,我每次按比例開完票,申請退稅,可以嗎,以前都是一次性全額開清,然后申請退稅,本月分著開票,是第一次遇到這問題。麻煩解答一下,謝謝
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應該怎么操作?
老師,關于即征即退的我這樣算對不對呀? 是不是這樣計算,比如我當月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進項是3萬(有1萬是軟件的進項發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進項發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
老師你好,我們廠接到土地局通知,交要補交土地使用稅,不是按房產(chǎn)證面積,按實際面積繳納,交土地使用稅差額,說即征即退,先補交然后退給我們,請問老師這個賬怎么做呀?補交12萬元
申報增值稅,標簽狀態(tài)那顯示已申報是不是代表已申報成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務局根據(jù)三方協(xié)議自動扣款了,就不需要去手動點繳納稅款了嗎
一個企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應出資200萬,暫時實出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個自然人股東,且這四個股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應該是怎樣的?第二個在只剩下abc三個股東的情況下,出現(xiàn)了一個B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進來,可以做什么費用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個體工商戶只有進項票,沒開過銷項票,一直在用定額票,且對方開進來票不知情,稅務部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結,計提8月工資實際發(fā)放7月工資,怎么做賬務處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預收400萬的貨款,因為客戶是建筑公司,客戶需要提前拿發(fā)票去預支工程款,請問這個發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設有機構,在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務,境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應該是管理費用但入了其他業(yè)務收入應如何調(diào)整