你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓本身屬于增值稅征稅范圍,按銷售無形資產(chǎn)交增值稅;只是給與它稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在是免稅;
老師麻煩幫忙看一下這兩個技術(shù)轉(zhuǎn)讓交增值稅的問題……納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)不是免增值稅滴嘛?怎么又是按銷售無形資產(chǎn)納稅啊?
老師您好,請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓要不要征增值稅啊,下面?zhèn)z道題一個說免征,一個說按銷售無形資產(chǎn)征稅?
納稅 人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓,沒明白
老師,我有2個問題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計提增值稅的時候,是計提3280呢,還是3000呢, 2、計提的時候,分錄做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
問下老師,一般納稅人執(zhí)照上的這個經(jīng)營范圍,是屬于什么行業(yè)?按照多少增值稅水稅率? 農(nóng)業(yè)技術(shù)、苗木種植技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;食品流通(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展活動);種植銷售農(nóng)副產(chǎn)品、蔬菜、水果、谷物;農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工;農(nóng)作物種植(不含種子生產(chǎn)、麻醉藥品藥用原植物);糧食收購;食品生產(chǎn)。
老師股權(quán)變更,章程修正案和章程有什么區(qū)別
公司支付員工工傷住院醫(yī)療費怎呢入賬
老師請問下數(shù)據(jù)透視表如果想取消那個匯總的,我點設(shè)計里以表顯示咋沒反應(yīng)?
出口退稅發(fā)票金額開少了 但是已申報 稅也退下來了 怎么辦呢 可以補開嗎?
項目負責(zé)人可以轉(zhuǎn)賬到公賬嗎?項目負責(zé)人不是公司的人沒買社保,掛靠的
老師,請問個體工商戶 可以申報工資薪金嗎?
公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)給個人,約定公司承擔(dān)契稅,可以稅前扣除嗎
老師他這個發(fā)票開的對嗎?有什么問題嗎?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
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