你好,照常認(rèn)證,到時候,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。 借:福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 借:福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

請問老師用于員工節(jié)日獎勵的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),價稅合計入成本費(fèi)用,那怎么認(rèn)證呢?不認(rèn)證會不會有滯留發(fā)票的問題呢?這個會計分錄怎么做呢?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請問這個會計分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,咨詢個問題,1月年會獎品給員工電視1臺,開的專用發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣呀,金額1592.02,稅額206.96元,會計分錄怎么做呢
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會計分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個怎么做分錄呢
想問下實(shí)務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務(wù)會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進(jìn)貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是取消了認(rèn)證期限了嗎,稅務(wù)會計不會每個月把取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票全部拿來認(rèn)證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢?如果計入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,實(shí)務(wù)中稅務(wù)會計把這部分發(fā)票認(rèn)證之后,是稅務(wù)會計把這個待認(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實(shí)務(wù)中操作是怎樣的流程呢
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?

