你好 免抵退稅額是出口免稅并可以退進(jìn)項(xiàng)稅,生產(chǎn)企業(yè)可以把退的進(jìn)行稅用于抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅。
老師那個(gè)免退稅跟免抵稅啥意思,分不清?
老師,出口退稅免抵退稅什么意思,免退稅又是什么意思,什么區(qū)別
老師這句話啥意思???免抵退稅和留抵退稅啥區(qū)別?。?/p>
老師,增值稅出口免抵退死活就整不明白了這幾個(gè)詞啥意思,免抵退,免抵稅額,留抵稅額,不得免征抵扣稅額,能不能給我講的通俗點(diǎn),我現(xiàn)在只能算出來數(shù)不知道往哪安,謝謝老師
老師,這個(gè)免稅是啥意思?為啥一個(gè)免稅稅一個(gè)不免呢?
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個(gè)情況,我們公司其中一個(gè)股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個(gè)稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個(gè)月0申報(bào)的,個(gè)稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個(gè)憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個(gè)大巴費(fèi)用計(jì)入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個(gè)做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個(gè)預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報(bào)應(yīng)該怎么做?這個(gè)稅務(wù)申報(bào)要申報(bào)10萬嗎?
個(gè)人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃,這兩個(gè)稅率哪個(gè)高?
濕租(人帶機(jī)器)怎么個(gè)人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機(jī)械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
免退稅辦法: 不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)(以下稱外貿(mào)企業(yè))或其他單位出口貨物勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。
外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),所以只能免退稅,不能抵稅
老師啥事內(nèi)銷?
出口國外是外銷,在國內(nèi)銷售是內(nèi)銷
就是外貿(mào)企業(yè)出口的貨物只能往國外銷售,不能在國內(nèi)銷售,所以國家才免增值稅,并把已繳納的進(jìn)項(xiàng)稅退回
我理解的對嗎老師
出口免稅并退稅,生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)都適用。只是生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷,出口退的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣內(nèi)銷產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅。所以稱為免抵退稅。
嗯好的,謝謝老師
不客氣很高興能夠幫助到您