您好 請問是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納么
老師 問下,余額表上期末余額 保險(xiǎn)個人承擔(dān)部分是0 單位承擔(dān)部分是有余額的嗎?
老師社保個人承擔(dān)的部分借方金額是2037,工資是當(dāng)月發(fā)上個月的,可社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,其他應(yīng)付款個人承擔(dān)社保部分為借方余額對不
應(yīng)付職工薪酬- 社會保險(xiǎn)費(fèi) 期末借方有余額,怎么調(diào),企業(yè)承擔(dān)的部分還沒分配
老師,請問下,單位給員工是不是承擔(dān)所有的保險(xiǎn),個人部分承擔(dān)的是哪三個保險(xiǎn)呢?
老師其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān)部分)借方有余額,是不是代表員工承擔(dān)部分,我還未扣下來呢
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務(wù)局上面不可以
老師就是年度繳費(fèi)工資調(diào)整什么時(shí)候會用到?
1.公司汽車的油費(fèi),修理費(fèi)可以計(jì)入什么科目?2.8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進(jìn)去。
單位買了一個新車,上牌費(fèi)、車輛購置稅、保費(fèi),分錄分別怎么寫?
原材料已經(jīng)入庫,但是供應(yīng)商既沒開發(fā)票,我們也沒有付款,怎么入帳?
中介勞務(wù)費(fèi),付款時(shí)備注什么比較好?做賬時(shí)怎么寫分錄
老師,我們公司是一家新公司,專門給學(xué)校配送大米,食用油,饅頭,面粉,胡椒粉等,一般納稅人,那我給學(xué)校開票,大米,面粉,油這些稅率開多少啊,13還是9,胡椒粉是13還是9?
老師,電費(fèi)分割單要把所有分割單位都寫上嗎?(其中有給對方開發(fā)票的,這種開發(fā)票的也要體現(xiàn)在分割單里嗎?)
老師,從成本核算開始到閉環(huán)怎么做,流程是什么樣的,尤其/是生產(chǎn)不良報(bào)廢和來料不良,就是我從買料到生產(chǎn),出現(xiàn)的不良品。報(bào)廢不良是入什么科目?
請問每月結(jié)賬都要用本年利潤,還是年尾再用?兩種都可以?
上月計(jì)提,下月繳納
那應(yīng)發(fā)職工薪酬科目有余額
其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分 還有個應(yīng)付職工薪酬-社保 這2個右沒有余額
計(jì)提只計(jì)提企業(yè)部分嗎?
計(jì)提只計(jì)提企業(yè)部分 個人部分包含在工資里面計(jì)提
其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 負(fù)說 應(yīng)付職工-社保在貸方余額對嗎?
是的 其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 應(yīng)付職工-社保在貸方余額
借方是負(fù)數(shù)?
哪個科目借方負(fù)數(shù)?
其他應(yīng)收款個人我的在借方負(fù)數(shù),是不是那里錯了
您先發(fā)工資還是先交的社保?
先發(fā)工資
那社保的當(dāng)月扣的次月交?
比如8月扣款,扣的是7月保險(xiǎn)
發(fā)放工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款?
是這樣做的
那您次月才上交社保 7月是負(fù)數(shù)正常的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問