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老師您好,請問做內(nèi)張賬的時候需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2020-08-08 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 15:51

你好 你說的是什么科目 是損益科目的話還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶6567 追問 2020-08-08 15:59

老師內(nèi)帳中付給員工的工資走哪個科目那

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齊紅老師 解答 2020-08-08 16:03

你好 支付工資嗎 走應(yīng)付職工薪酬 看你們之前計提走應(yīng)付職工薪酬科目 沒有

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快賬用戶6567 追問 2020-08-08 16:13

就是內(nèi)帳用,我就計提可以嗎,直接借管理費用帶現(xiàn)金可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-08 16:19

你好 可以的 如果不計提的話 你可以直接這樣做 反正你是內(nèi)賬

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快賬用戶6567 追問 2020-08-08 16:22

好的老師,辦公室的人員工資進(jìn)管理費用,司機(jī)的工資進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本對嗎,我家是運輸企業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-08-08 16:24

你好 你們是運輸業(yè)的話 是的。 司機(jī)的工資 車輛的折舊費、車輛的維修費 車輛加油費這些都是主營業(yè)務(wù)成本。 辦公室人員 以及管理人員公司計入管理費用核算

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快賬用戶6567 追問 2020-08-08 16:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-08 16:31

沒事的希望能幫到你

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你好 你說的是什么科目 是損益科目的話還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-08
月末要結(jié)轉(zhuǎn)時,需要先統(tǒng)計各損益科目的發(fā)生額,將損益類科目的余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤。 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 借:管理費用 借:營業(yè)外支出 借:銷售費用 借:財務(wù)費用 貸:本年利潤 另外: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:營業(yè)外收入
2021-08-29
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益事項??
2023-07-24
同學(xué),  應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄   1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3、實際繳納稅費:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-05-31
你好,每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的。借 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 管理費用/銷售費用/財務(wù)費用 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本/營業(yè)外支出 借 本年利潤 貸 稅金及附加 /所得稅費用
2022-11-28
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