您好 月末結(jié)轉(zhuǎn)多次不會(huì)造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)紊亂
如果這個(gè)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)多次會(huì)造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)紊亂嗎?是用友T3的財(cái)務(wù)軟件
老師,我接了一個(gè)是用友T3軟件系統(tǒng)的內(nèi)賬,以前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有用記賬,月末轉(zhuǎn)賬,月末結(jié)賬這些功能,我現(xiàn)在想用這些功能,該怎么操作,還有做科目匯總表,余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表等時(shí),是不是這些功能用了就會(huì)自動(dòng)生成了
請(qǐng)問(wèn)由每個(gè)月記帳憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)據(jù)如何和下個(gè)月關(guān)聯(lián)上?多謝
老師, 1.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?實(shí)際工作中怎么把結(jié)轉(zhuǎn)成本放到月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢?如果是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是自己做一個(gè)出庫(kù)臺(tái)賬表,按這個(gè)表結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問(wèn)8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問(wèn)有沒(méi)有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒(méi)有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說(shuō)要在2026年全部換回來(lái)。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰(shuí)能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?