您好,7月紅沖6月份的發(fā)票,因為基本賬戶錢不夠,沒有退給購買方,但是做賬,借,銀行存款,借方紅字過后,銀行存款為負數(shù),到月末都是負數(shù),如果沒有結(jié)7月份的賬,建議修改上面的分錄,改借,銀行存款,借方紅字為,借,應收賬款,負數(shù)。如果7月結(jié)賬了,就那樣吧,8月做分錄調(diào)整,借,銀行存款,正數(shù),貸,應收賬款,正數(shù)。在稅務上沒有什么影響的。
7月紅沖6月份的發(fā)票,因為基本賬戶錢不夠,沒有退給購買方,但是做賬借銀行存款借方紅字過后銀行存款為負數(shù),到月末都是負數(shù),怎么處理這一個會計分錄,在稅務上有什么影響
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
去年七月月58000買的設備沒有發(fā)票當時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買的設備沒有發(fā)票當時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務的、業(yè)務又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月