你好 先做入庫 到時(shí)你還得視同銷售處理 要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
外購的商品用于促銷活動(dòng)贈(zèng)送并且未做入庫的話要如果處理
老師 外購的商品贈(zèng)送(不是買一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入及成本?
我公司是電腦零售商,現(xiàn)在搞促銷活動(dòng),買一臺(tái)電腦贈(zèng)充值卡500元,前期購買500元購物卡500張用于活動(dòng)贈(zèng)品(卡的銷售方只開具普票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?需要視同銷售繳納增值稅嗎?
本月我公司有一批贈(zèng)送的商品已經(jīng)入庫,并且會(huì)用來進(jìn)行銷售,象這種商品如何做賬務(wù)處理?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
老師,一個(gè)辦公點(diǎn)辦公三家企業(yè),這三家企業(yè)其實(shí)是一個(gè)老板,也沒用開具租賃費(fèi),請(qǐng)問違法嗎
醫(yī)美醫(yī)美行業(yè)的針管啊什么那種低脂易耗品,應(yīng)該怎么入賬?分錄是什么?這種成本方面應(yīng)該怎么歸集?
郭老師,收到加油站預(yù)付款發(fā)票,不征稅的,這個(gè)能入賬嗎,怎么記賬
卓越家具剛成立收到股東投資款為什么當(dāng)月不交印花稅呢
老師,咨詢一個(gè)問題,公司是做生鮮水果生意的,現(xiàn)在來了一個(gè)店,一般這個(gè)店是辦理個(gè)體戶還是分公司比較好,都是一個(gè)老板
請(qǐng)問A公司持有一棟樓的資產(chǎn),A公司將樓裝修好,a和B重新注冊(cè)C公司,來經(jīng)營這棟樓,比如做酒店,那A是如何做這棟樓的轉(zhuǎn)經(jīng)營的過程的賬
老師,公司老板自己家裝修的材料款放到公司來報(bào)了消他個(gè)人借款算違法嗎
老師,我在稅費(fèi)種認(rèn)定信息查詢里頭查詢到這個(gè)增值稅怎么是有兩個(gè)呢,一個(gè)是3%的,一個(gè)是13%的,這個(gè)公司是網(wǎng)絡(luò)傳媒的
2024年12月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表4季度的期末數(shù)據(jù)與2025年4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表1季度的期初數(shù)據(jù)不一致,要緊嗎,需要調(diào)整嗎,不管他可以嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜怎么計(jì)算損耗的金額和損耗率?
如果是內(nèi)帳呢 已經(jīng)無法核算數(shù)量,只知道那批贈(zèng)品的總金額
你好 你們呢是內(nèi)賬的話 那你就做 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款
購買的時(shí)候直接費(fèi)用化是吧
嗯是的 直接做了 你也沒有出入庫