您好,收到總公司的款,借;銀行存款,貸:預收賬款。

老師,分公司以總公司的名義簽合同,總公司進行收款后打給分公司,我們分公司收到總公司打過來的款,怎么做賬?
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
老師你好,有一筆教材費,打錯了打到我們分公司了,應(yīng)該給到總公司,我們收了還給總公司,怎么還已什么名義還,總公司給我們開個收據(jù),走往來款可以么
總公司與對方公司簽訂合同,已經(jīng)以總公司作為銷售方進行過開票和收款了。 現(xiàn)因業(yè)務(wù)原因需要轉(zhuǎn)給分公司做,要以分公司名義進行開票和收款,是否可行?(分公司獨立賬套,可以對外簽合同)
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
那預收賬款要一直掛著嗎
您好,不是的,等給客戶開具發(fā)票后,再沖這個預收賬款,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
發(fā)票是總公司以總公司的名義開給客戶的,那我收到總公司轉(zhuǎn)回給我的款,我是要做主營業(yè)務(wù)收入嗎?就是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 金額就是總公司轉(zhuǎn)過來的實際金額
您好,如果是總公司以總公司名義開給客戶的發(fā)票,那貴單位收到總公司轉(zhuǎn)過來的款,建議借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。
可是我們不會把錢轉(zhuǎn)回去總公司呀,那這樣做不是一直掛在其他應(yīng)付款上面了嗎
您好,如果不給總公司轉(zhuǎn)回了,應(yīng)該一直掛著,或者與總公司協(xié)商如何處理。
我們一直都是做的 銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入
這個做法是錯誤的嗎
您好,如果不是貴單位開具的發(fā)票,您做的分錄,我的理解是錯誤的,最好與總公司溝通一下,再處理。
好的,謝謝老師
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
那如果是總公司打給分公司的經(jīng)營款呢,那要怎么寫分錄呀
您好,那就是,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。