您好,本年利潤是在年底時結轉到未分配利潤,不是每個月都進行結轉。
本年利潤是在年底時結轉到未分配利潤中,還是每個月都進行結轉?
老師你好,我用金蝶每個月結轉損益,利潤成本都結轉到本年利潤里了,年底結轉損益以后是不是還要把本年利潤結轉到未分配利潤里?年底結轉這筆賬怎么做啊?
年底本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤 還是利潤分配-未分配利潤結轉到本年利潤
本年利潤是每個月結轉還是年底一次性結轉到未分配利潤里面
老師好,手工賬每個月底的本年利潤都要結轉到利潤分配未分配利潤中嗎,還是年底直接轉
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產幾個產品,產品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
為什么學堂老師講這個6月份也去結轉本年利潤?
每個月月底要做的操作是將損益類科目結轉到本年利潤,老師是不是講的這個結轉?
結轉到本年利潤是對的,但是后面講結轉本年利潤到未分配利潤就不太理解了
結轉本年利潤到未分配利潤是年末一次結轉的。正常都是這樣處理的。