你好 增值稅加計(jì)抵減嗎

老師 請(qǐng)問餐飲業(yè)購入可以抵扣的農(nóng)產(chǎn)品,如何加計(jì)抵扣的?
什么情況下,餐飲行業(yè)可以計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%計(jì)算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對(duì)嗎?
老師,你好!請(qǐng)問,我們是餐飲一般納稅人,收到海產(chǎn)品的普通發(fā)票免稅的,可以抵扣進(jìn)行嗎?如何抵扣?
老師,餐飲業(yè)農(nóng)副產(chǎn)品如何抵扣稅?無票農(nóng)副產(chǎn)品如何抵扣?謝謝
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積?。?在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅


是的,我說的這個(gè)是現(xiàn)實(shí)中的操作,不是考試上的
書上說的是全部按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%。
你好 就是15% 進(jìn)項(xiàng)的15% 這個(gè)是生活服務(wù)加計(jì)抵減15%
在工作中,我打電話去稅局問,說是在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)按1%加計(jì)的。
所以我也不確定是按哪種方法計(jì)算抵扣了
加計(jì)扣除還是加計(jì)抵減
不一樣嗎?加計(jì)扣除后還能加計(jì)抵減?
不一樣 餐飲的沒有1% 生產(chǎn)的1%
那餐飲的還是按進(jìn)項(xiàng)稅的15%加計(jì)抵扣?
你好 是的 可以按這個(gè)的