你現(xiàn)在開出去就按照最新的稅率開出去,進(jìn)項(xiàng)還是按照之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
你好老師,我們之前2019年進(jìn)了一批中藥,進(jìn)項(xiàng)稅率是13的,銷項(xiàng)稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項(xiàng)稅率是9,所以就把以前銷項(xiàng)的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進(jìn)項(xiàng)稅率13的,然后銷項(xiàng)變成了9,這樣子有關(guān)系嗎
2020年我們政策變了,銷項(xiàng)稅率17變成了13,銷項(xiàng)稅率13的變成了9,然后有去年沒(méi)賣出去的貨那個(gè)時(shí)候開給我們的進(jìn)項(xiàng)稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項(xiàng)稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項(xiàng)稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因?yàn)楦鶕?jù)政策我們?cè)句N項(xiàng)13的稅率都變成9了。
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個(gè)月我們單位從其他單位購(gòu)買了這個(gè)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說(shuō)海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來(lái)我都是進(jìn)項(xiàng)是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來(lái)說(shuō),確實(shí)應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我們有個(gè)公司之前是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進(jìn)銷項(xiàng)都是13的稅率,砂石進(jìn)項(xiàng)回來(lái)是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費(fèi)了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
老師麻煩問(wèn)一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬(wàn),現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
購(gòu)買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)計(jì)負(fù)債2000的百分之四十是什么意思?
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時(shí)候,開出金額人民幣吧?是的過(guò)怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險(xiǎn)后的金額還是沒(méi)扣保險(xiǎn)的金額?
律師個(gè)人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請(qǐng)問(wèn)可以嗎,他個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問(wèn)的話,今年去年怎么區(qū)分?
這樣子會(huì)有關(guān)系嗎
因?yàn)椴皇沁M(jìn)項(xiàng)13抵扣的,就一定要13稅率開出去嗎
因?yàn)檫@個(gè)我們也特殊情況,因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)稅率變成9了那我們也只能按照9開。這樣在稅務(wù)上會(huì)不會(huì)造成增值稅少交的那種情況
誤認(rèn)為那種。情況
不是呀,這個(gè) 不會(huì)的,銷項(xiàng)稅率降低了這是正常情況
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝