你現(xiàn)在開(kāi)出去就按照最新的稅率開(kāi)出去,進(jìn)項(xiàng)還是按照之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
你好老師,我們之前2019年進(jìn)了一批中藥,進(jìn)項(xiàng)稅率是13的,銷(xiāo)項(xiàng)稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷(xiāo)項(xiàng)稅率是9,所以就把以前銷(xiāo)項(xiàng)的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進(jìn)項(xiàng)稅率13的,然后銷(xiāo)項(xiàng)變成了9,這樣子有關(guān)系嗎
2020年我們政策變了,銷(xiāo)項(xiàng)稅率17變成了13,銷(xiāo)項(xiàng)稅率13的變成了9,然后有去年沒(méi)賣(mài)出去的貨那個(gè)時(shí)候開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)稅率13的,但是去年我們都是按照13銷(xiāo)項(xiàng)稅率開(kāi)出去的。今年2020年了我們把之前銷(xiāo)項(xiàng)稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷(xiāo)售出去我開(kāi)的9的稅率賣(mài)出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因?yàn)楦鶕?jù)政策我們?cè)句N(xiāo)項(xiàng)13的稅率都變成9了。
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開(kāi)票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱(chēng)是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個(gè)月我們單位從其他單位購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開(kāi)的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說(shuō)海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來(lái)我都是進(jìn)項(xiàng)是什么稅率就開(kāi)什么稅率,根據(jù)暫行條例來(lái)說(shuō),確實(shí)應(yīng)該開(kāi)9%的發(fā)票。那到底按多少開(kāi)啊
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我們有個(gè)公司之前是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷(xiāo)售水泥,砂石,水泥進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都是13的稅率,砂石進(jìn)項(xiàng)回來(lái)是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費(fèi)了,如果開(kāi)砂石票出去,一般納稅人可以開(kāi)嘛
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
這樣子會(huì)有關(guān)系嗎
因?yàn)椴皇沁M(jìn)項(xiàng)13抵扣的,就一定要13稅率開(kāi)出去嗎
因?yàn)檫@個(gè)我們也特殊情況,因?yàn)槲覀冧N(xiāo)項(xiàng)稅率變成9了那我們也只能按照9開(kāi)。這樣在稅務(wù)上會(huì)不會(huì)造成增值稅少交的那種情況
誤認(rèn)為那種。情況
不是呀,這個(gè) 不會(huì)的,銷(xiāo)項(xiàng)稅率降低了這是正常情況
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝