你好,匯算清繳的時候可以稅前抵扣
辦理加油卡,開普通發(fā)票,上面顯示免稅。這個發(fā)票做到管理費用里面,以后匯算清繳的時候可以稅前抵扣嗎
成本費用發(fā)票在匯算清繳前取得就可以稅前扣除嗎?開票時間跨年也可以嗎?12月已經(jīng)扎帳了,發(fā)票跨年到賬務(wù)如何處理。就是通過匯算的時候調(diào)利潤調(diào)整表不調(diào)賬的方式處理嗎
老師,我發(fā)現(xiàn),之前的兼職會計的賬里面,甚至有老板自家買的家用電視這些,發(fā)票拿來公司做賬。當時那個會計是跟領(lǐng)導說,可以靈活點,就當做是辦公用的,發(fā)票可以做進賬里。但實際不是辦公用,是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進管理費用-辦公費。關(guān)鍵是,像電視這種,兩萬多金額的,他直接計入管理費用-辦公費,到時候企業(yè)所得稅匯算清繳,可以稅前扣除嗎?
老師 我們公司用的財務(wù)是小企業(yè)準則,2022年有一筆費用,沒有收到發(fā)票,當時做到了管理費用里面,匯算清繳的時候也忘了 像這種情況在2023年調(diào)整可以嗎,2023年5月之后收到了發(fā)票
2023年對方開具的紙質(zhì)管理費用發(fā)票,2024年12月取得其加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票復印件后,在2024年12月做以前年度損益科目,2024年匯算清繳時,可以通過納稅調(diào)減項目來列支這筆管理費用不,起到不浪費這張發(fā)票的作用
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元