你好,已經(jīng)開支的直接計(jì)入管理費(fèi)用――業(yè)務(wù)招待費(fèi),攤銷期限在1年以上的支出才計(jì)入長期待攤費(fèi)用
老師您好,公司發(fā)生的合同招待費(fèi)20萬,要入賬。分錄怎么寫,能記長期待待攤嗎
老師,公司租入小輛一輛,三年合同,每半年付一次款,要做長期待攤費(fèi)用嗎?分錄怎么做
老師,公司裝修時(shí)無合同和無票的一筆裝修費(fèi)用記入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在能開票的我要給分?jǐn)?,?yīng)該怎么寫分錄呢,當(dāng)時(shí)入長期待攤費(fèi)時(shí)是:借長期待攤費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
老師,公司9月份裝修廠房共裝修2月時(shí)間,共26萬元,11月開了20萬元發(fā)票,分錄是:借:長期待攤一廠房裝修19.4萬,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6干元,貸:應(yīng)付賬款-XX公司。我12月份19.4萬要做 長期待攤可以這樣分錄嗎?借:管理費(fèi)用-長期待攤一廠房裝修19.4萬,貸:長期待攤費(fèi)用19.4萬。第二個(gè)分錄對嗎?還是一點(diǎn)分36個(gè)月攤銷??紤]12月份結(jié)轉(zhuǎn)。具體怎么做分錄老師!
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會不會有什么影響?