你好,委托加工物資組成計(jì)稅價(jià)格時(shí)是:(材料成本%2B加工費(fèi))/(1%2B消費(fèi)稅率),因?yàn)槲屑庸さ南M(fèi)稅是受托方代收代繳的,不包含委托方收回的元雜費(fèi)的。
消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格,為什么不是(24900+3000+60)/(1-10%)
老師組成計(jì)稅價(jià)格為什么除以是1-消費(fèi)稅
組成計(jì)稅價(jià)格為什么不包含運(yùn)雜費(fèi)60?
進(jìn)口商品的組成計(jì)稅價(jià)格為什么是1-消費(fèi)稅稅率
老師,請問怎么理解消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格。假設(shè)含消費(fèi)稅的物品價(jià)格20000元,我假設(shè)不含消費(fèi)稅價(jià)格為X,則x+10%*x=20000,x=20000/(1+10%),組成計(jì)稅價(jià)格公式為啥是減呢?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
消費(fèi)稅不是生產(chǎn)、委托加工、進(jìn)口環(huán)節(jié)交稅嗎?銷售甲產(chǎn)品時(shí),怎么還要【借:稅金及附加10000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅10000】
對委托加工收回消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅并可以扣除委托加工代扣的消費(fèi)稅。
可以理解為,銷售時(shí)應(yīng)交消費(fèi)稅的特例嗎
受托方到底是代收代繳還是代扣代繳?書上兩種都有
算是,對于委托加工相關(guān)的消費(fèi)有好幾種類型,是代收代繳,上邊筆誤。
好的,謝謝老師
分為三種情況:1.直接出售:即委托方以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不再繳納消費(fèi)稅; 2.加價(jià)出售:即委托方以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。 3.連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品:對委托加工收回消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅,可按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量從當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中扣除。