同學你好 平時繳費根據(jù)收據(jù)入預付賬款 后期根據(jù)查詢到的電費結算表入賬 回來發(fā)票后附就可以

老師好,我公司欠得有供電局電費,有錢時就付,供電局也沒每個月開發(fā)票給我們,等款付得有一定金額時再開總的開一張發(fā)票過來,請問這種情況要怎樣做帳。
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應商了,但是供應商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當時業(yè)務員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
你好,請問我們公司搬遷,然后供電局派了人過來修保險絲什么的,1000塊錢,但是沒有發(fā)票,也開不了發(fā)票,就提供個賬號要付款,沒發(fā)票怎么入賬啊,這樣行嗎
業(yè)務是這樣的:我公司需要設備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設備給我們,并且還開了設備的發(fā)票給我,當時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當月我們也付了這筆款
老師您 好,請教一下,公司的電費實際上是2000元電費,然后 國家有優(yōu)惠政策,給企業(yè)補貼電費10%,就是可以補貼200元,然后供電局開發(fā)票的金額開的是2000元,然后我們支付的電費是1800元,這個我要怎么入賬呢,發(fā)票和支付的金額相差200元
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
這種情況每月是不是需要計提電費,要的話麻煩老師幫寫下計提、付款、收到發(fā)票時的分錄下。
計提 借:管理費用/制造費用等 貸:應付賬款 付款 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票直接附到計提后邊就行
計提每個月都計提,發(fā)票只有一張,怎樣附,還有發(fā)票是專票,稅費這塊怎樣弄
稅費在收到發(fā)票以后確認,入賬 借:應交稅費應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 附到第一張或者最后一張計提憑證后邊
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心