這題說算銷項稅 所以 不用考慮進項稅扣除 而第一道門票收入 是免增值稅的 文化館出租 這個 是不動產租賃 銷項稅=150/(1%2B10%)*10%=13.64萬元 注意 2018.9月 這時候 不動產租賃 還是10%的增值稅 不像現在 是9%的哈
加油發(fā)票是否可以報銷為差旅費
老師,如果在幫企業(yè)老板做股權變更時發(fā)他流程,他做好了,說了一句就那么簡單,是什么意思?
進場費抵使用的材料款怎么記分錄
更正申報增值稅補交稅款,已經勾選的不能取消,手動調整進項稅額,后期還能再抵扣這個稅額嗎
老師,為什么外購葡萄酒已繳消費稅可以抵扣,而委托加工的不可以?委托加工的可以抵扣和不可以抵扣的分別有哪些呢?
月末盤點庫存材料時發(fā)現,上月購進均已計算抵扣進項稅額的免稅農產品(未納入核定扣除范圍)因管理不善發(fā)生非正常損失,已知損失的農產品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.50萬元),應轉出進項稅額多少
中級會計模擬考試系統(tǒng)網址是哪個 怎么登陸
老師,社保產生的滯納金是計入社保費用里面嗎
剛購買課程,老板進出口貿易公司準備注冊好,現在要出貨了,現在稅務上要先準備什么資料,有相關流程發(fā)一下嗎?
小規(guī)模納稅人餐飲公司2024年5月剛營業(yè)時從A處借入2萬元作為企業(yè)初始資金,企業(yè)用這2萬經營餐飲購買菜品米面油,實現收入,再用收到的錢去購買菜品米面油再實現收入,在此期間并未申報稅務,公司2024年8月才開通稅務正常申報,但是這筆2萬一直未做賬且在2024年12月銀行支付,現在2025年8月要怎么調整這筆賬