你好 計(jì)算過(guò)程如下 300*80/(1%2B0.13)*0.13=2761.061947

某增值稅一般納稅人,增值稅率13%,甲產(chǎn)品每件售價(jià)200元(不含稅),9月對(duì)外銷售100件,用于集體福利10件,用于在建工程10件,對(duì)外捐贈(zèng)10件,則,企業(yè)當(dāng)月計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”為()元。
300件產(chǎn)品,每件80元,增值稅稅率是13%.應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額金額怎么算
甲商品100元每件,乙商品10元每件,都是不含稅價(jià),增值稅稅率13%,客戶買一件甲贈(zèng)送一個(gè)乙,那么增值稅銷項(xiàng)稅額是多少?是110*13%還是100*13%?
銷售給大明工廠A產(chǎn)品100件,每件單價(jià)200元;B產(chǎn)品50件,每件單價(jià)300元;銷項(xiàng)增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。分錄題要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。謝謝
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,銷售給本企業(yè)職工乙產(chǎn)品20件,每件成本2000元,每件不含稅售價(jià)3600元。計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)超發(fā)票,開(kāi)超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過(guò)推廣營(yíng)銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開(kāi)具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒(méi)找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝

