您好,支付運費時, 借在途物資-生鐵1200 借在途物資-廢鋼600 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)162 貸銀行存款1962

萬山市沙河鑄造廠2019年11月份發(fā)生以下交易或事項:1.1日,向中國工商銀行萬山市云巖區(qū)鹿沖關路支行申請6個月借款150000元,年利率4.5%,款項直接存入銀行。2.1日,簽發(fā)轉賬支票1661.40元,從萬山市文化用品公司購買一批辦公用品:B5復印紙5箱,單價120元,計600元;書寫稿子100本,單價1元,計100元;卡西歐計算器8臺,單價90元,計720元;進項稅額184.60元。辦公用品直接交付使用。3.2日,收到萬山市西南電機廠前欠款36000元。4.2日,以銀行存款18000元償還前欠蘭州市鋼鐵公司貨款。5.2日,簽發(fā)轉賬支票2650元(增值稅150元),支付萬山市都市報社廣告費。6.3日,以銀行存款121680元向蘭州市鋼鐵公司購買一批原材料:生鐵40噸,單價1600元,計64000元;廢鋼20噸,單價2000元,計40000元,進項增值稅13520元。7.4日,上述鋼鐵由萬山市運輸公司運回本廠,當即簽發(fā)轉賬支票1962元,支付萬山市運輸公司運費(生鐵1200元,廢鋼600元)及進項稅額162元。8.4日,上述鋼鐵由倉庫如數(shù)驗收,結轉其實際采購成本。
7.4日,上述鋼鐵由萬山市運輸公司運回本廠,當即簽發(fā)轉賬支票1962元,支付萬山市運輸公司運費(生鐵1200元,廢鋼600元)及進項稅額162元
某進出口公司當月進口多媒體設備600臺,每臺進口完稅價格2萬元,關稅稅率為15%,委托運輸公司將進口多媒體設備從海關運回本單位,支付運輸公司不含稅運輸費用18萬元,取得了運輸公司開具的專用發(fā)票。當月以每臺3.6萬元的含稅價格售出400臺,為山區(qū)學校捐贈2臺。另支付不含稅銷貨運輸費1.3萬元(取得運輸專用發(fā)票)。要求:計算進口貨物環(huán)節(jié)應納增值稅、當月銷項稅額、當月全部進項稅額、國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅。
上月已預付貨款65000元向沈陽市明清公司購進方鋼驗收人庫并填制“收料單”,收到的增值稅專用發(fā)禁上注明:方鋼20噸、單價2500元、價款50000元,稅額6500元;對方代墊并轉來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元,稅額270元,價稅合計59770元扣除原預付款后,余款5230元收到銀行轉來的“信匯憑證(收賬通知)”.8,收到從江陰市光輝公司購入生鐵的增值稅專用發(fā)票上注明:生鐵40噸、單價1800元,給數(shù)72000元、稅額9360元;經審核無誤后簽發(fā)一張金額為81360元、期限為9個月的商業(yè)承兌匯票,材料尚在運輸途中。9,上述生鐵的運輸委托光輝市華茂物流公司運輸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:運費5200元,稅額468元,價稅合計5668元開出轉賬支票支付,生鐵驗收入庫填制“收料單”計算并結轉采購成本。這些怎么寫分錄呢
13.向本市鋼鐵廠購入生鐵一批,數(shù)量=實訓組號x6噸,每噸不含稅價為3400元,價款及稅款簽發(fā)轉賬支票支付。另以現(xiàn)金支付運費872元,材料已驗收入庫。14.鑄造車間領用生鐵(按實訓組號領用,即:生鐵耗用量=實訓組號x5.5噸)。15.向銅城有色金屬公司購入鋁錠運到,材料已驗收入庫。16.以現(xiàn)金支付運輸車間的配件費1500元。17.銷售給江城機電貿易公司CK6163A機床10臺,每臺5萬元;銷售CK6163B機床5臺,每臺9.8萬元,價稅款存入銀行。寫分錄
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。