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非同級財政撥款收入,對應(yīng)做支出時,做啥科目呢?沒發(fā)票,是用于本單位經(jīng)費(fèi)不足的彌補(bǔ)
2021年12月,審計部門對某事業(yè)單位進(jìn)行財務(wù)審計,在審計過程中發(fā)現(xiàn)下列情況:1.收到專屬科研經(jīng)費(fèi)100萬元,資金到賬后調(diào)劑20萬元用于彌補(bǔ)單位基本支出不足。2.私自將已完工的項(xiàng)目結(jié)余資金3萬元轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余,資金來源于財政撥款。請分析單位以上業(yè)務(wù)的做法是否符合事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定?如不符合應(yīng)該如何處理?財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金可以有幾種去向?
事業(yè)單位的收入只有財政撥款和上級下?lián)苎a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不足的收入,單位沒有項(xiàng)目,年終財政結(jié)余為零,那非財政結(jié)余是否為流動資產(chǎn)減負(fù)債,若不是,上級下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)和財政收入支出時沒有分開,如果看非財政結(jié)余
(1)年末有關(guān)財政性資金收支科目的本年發(fā)生額:“財政撥款預(yù)算收入”科目114 900 元,其中,人員經(jīng)費(fèi) 52 800元,日常公用經(jīng)費(fèi) 43 350元,項(xiàng)目支出(辦公設(shè)備購置)18 750 元;事業(yè)支出(財政撥款支出)113 850元,其中,人員經(jīng)費(fèi) 51 300元,日常公用終費(fèi) 43 950元,項(xiàng)目支出(辦公設(shè)備購置)18 600 元。經(jīng)查,“項(xiàng)目支出——辦公設(shè)備購置”的專項(xiàng)購留任務(wù)已經(jīng)完成。 (2)年末有關(guān)事業(yè)活動過程中非財政專項(xiàng)資金收支科目的本年發(fā)生額:上級補(bǔ)助預(yù)算收入(甲項(xiàng)目)50 000 元,其他預(yù)算收入(甲項(xiàng)目)25 500元;“事業(yè)支出——非財政專項(xiàng)資金支出”科目(甲項(xiàng)目)55 500元。年末結(jié)轉(zhuǎn)將有關(guān)非財政專項(xiàng)資會收支科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。該項(xiàng)目沒有年初余額,相應(yīng)項(xiàng)目尚未完成,需要在次年繼續(xù)按原定預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行。
(26)年末,“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為204160元,“單位管理費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為42400元,“經(jīng)營費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為29000元,“資產(chǎn)處置費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為6500元,"上繳上級費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為6400元,“對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為43000元,“其他費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為1640元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(27)年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為2089400元,其中,財政撥款支出1344000元,非財政專項(xiàng)資金支出47316元,其他資金支出28224元;“經(jīng)營支出”科目的本年發(fā)生額為33800元;“上繳上級支出”科目的本年發(fā)生額為6400元,系非專項(xiàng)資金支出;“對附屬單位補(bǔ)助支出”科目的本年發(fā)生額為47600元,系非專項(xiàng)資金支出;“其他支出”科目的本年發(fā)生額為1720元,其中,財政撥款支出1660元,非財政專項(xiàng)資金支出40元,其他資金支出20元。將其分別轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”“其他結(jié)余”“經(jīng)營結(jié)余”科目。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計
老師,今年中級實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
這要看你這支出 是用于哪個項(xiàng)目,然后再確定其支出科目的