你好 1 借,管理費用3800 借,庫存現(xiàn)金700 貸,其他應(yīng)收款4500 2 借,無形資產(chǎn)150000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進19500 貸,實收資本169500 3 借,其他貨幣資金10000 貸,銀行存款10000 4 借,應(yīng)收賬款33900 貸,主營業(yè)務(wù)收入30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷3900 5 借,管理費用5000 貸,應(yīng)付職工薪酬5000 借,應(yīng)付職工薪酬5000 貸,庫存商品5000 6 借,原材料39840 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進8160 貸,應(yīng)收票據(jù) 7 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 借,其他應(yīng)收款300 借,管理費用200 貸,待處理財產(chǎn)損益500 8 借,預(yù)付賬款100000 貸,銀行存款100000
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立