你好, 拍照片給我看一下
定額發(fā)票會顯示印刷公司及印刷年份么?如果顯示。那么19年印刷的定額發(fā)票,現(xiàn)在還能用嘴報銷么
請教下,分公司成立2018年在上海,獨立核算,沒有收入也沒有購買過發(fā)票,產(chǎn)生的費用基本為員工工資和社保,總公司借錢給分公司,掛在其他應(yīng)付款37萬,另外其他應(yīng)收款也有1萬多,實際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷,2018年實際虧損8萬多,19年虧損20萬,20年虧損2萬多,實際年度彌補虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據(jù),沒有顯示18年虧損?,F(xiàn)在導(dǎo)致注銷時稅務(wù)局提示虧損彌補額和其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款相差8萬多,需要補交百分之25的企業(yè)所得稅2萬多。這下應(yīng)該怎么處理才能不用繳稅,實際也是一直虧損,現(xiàn)在查詢往年申報,不知道為什么2018年沒有年報顯示,也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補沒有顯示數(shù)據(jù)。 像現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理不用繳稅,能順利注銷。
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元??铐椛形词盏健"谄髽I(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實訓(xùn)要求:計算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
定額發(fā)票有時間限制嗎?這樣的發(fā)票現(xiàn)在能報銷么?做到賬里會不會有什么問題?監(jiān)制章還是地方稅務(wù)局,下面的印制日期還是2012年,但是是在我們當(dāng)?shù)刈詣铀⒖ㄍ稁诺墓卉嚿先〉玫?,放在投幣箱旁邊?/p>
公司一直都是零申報,在注銷的時候打電話給稅務(wù)局,他說如果領(lǐng)用發(fā)票了需要把紙質(zhì)發(fā)票帶過去,但是我印象中沒有領(lǐng)過發(fā)票,于是就在稅務(wù)局系統(tǒng)查詢了一下,是這樣顯示的,這種我需要怎么處理現(xiàn)在
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢