你好 運(yùn)雜費(fèi)0.3萬這個(gè)怎么算——計(jì)入材料成本中
銷售產(chǎn)品收入2000萬,接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬,增值稅1.3萬,企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬
銷售產(chǎn)品收入2000萬,接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬,增值稅1.3萬,企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)。運(yùn)雜費(fèi)0.3萬這個(gè)怎么算
2019年10月,某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)接受捐贈(zèng)一批材料,取得捐贈(zèng)方按市場(chǎng)價(jià)格開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元、增值稅稅額13萬元。該企業(yè)委托某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)將該批材料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額10萬元、增值稅稅額0.9萬元。求分錄
企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品收入2500萬元; (2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅發(fā)票,注明價(jià)款20萬元,增值稅2.6萬元;企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元; (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入80萬元; (4)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi),取得其他業(yè)務(wù)收入15萬元; (5)取得國債利息4萬元 (6)全年銷售成本1200萬元;銷售稅金及附加150萬元; (7)全年銷售費(fèi)用600萬元,含廣告費(fèi)400萬元;全年管理
計(jì)算題2.某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售收入總額2000萬元,銷售成本1000萬元;完畢(2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得捐贈(zèng)方開具的增值稅發(fā)票,注明價(jià)款10萬元,增值稅1.3萬元:企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該材料運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元(未取得相關(guān)發(fā)票):選擇(3)轉(zhuǎn)讓一商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入60萬元:(4)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi),取得其他業(yè)務(wù)收入10萬元:取得(5)取得國債利息2萬元:現(xiàn)行(6)全年銷售費(fèi)用500萬元,含廣告費(fèi)400萬元全年管理費(fèi)用300萬元含招待費(fèi)80萬元,新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用70萬元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元;(7)全年?duì)I業(yè)外支出40萬元,含通過政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元:直接對(duì)私立學(xué)校捐贈(zèng)10萬元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元;要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
你好,計(jì)入銷售費(fèi)用中
你好,這個(gè)0.3是銷售產(chǎn)生的計(jì)入銷售費(fèi)用,接受捐贈(zèng)計(jì)入材料成本